你就是說要做1-3季度的季報吧。
老師,這個新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
老師你好,我們是個體工商戶,想開立諮詢費發(fā)票,看了法規(guī),想確認(rèn)一下開票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 我們在票稅系統(tǒng)上看到諮詢費6%,請問小規(guī)模的話,適用減按1%開立嗎? (每季度開票估計會超過30萬)
2021年12月1號憑證,收到201380元采購發(fā)票入賬,2023年1月,稅務(wù)說這發(fā)票有問題要拿出來不能入賬,更改2021年年報,然后我們補繳了所得918,現(xiàn)在我該怎么做賬?麻煩老師指導(dǎo)下
您好。我想問一下,有一個營業(yè)執(zhí)照想注銷,但是現(xiàn)在網(wǎng)上打清稅證明上顯示2023年1-1到2023年3月31日的個人所得稅未申報,我在申報的時候軟件點進去顯示現(xiàn)在申報不了。這怎么處理呢
題目完整需要分錄麻煩老師盡快解答一下有點著急2019年1月1日,甲方公司為其120名銷售人員每人授予10萬份現(xiàn)金股票增值權(quán),這些人員從2019年1月1日起必須在該公司連續(xù)服務(wù)3年,同時3年內(nèi)(2019年至2021年)某產(chǎn)品的年銷售數(shù)量分別達到1000萬臺、1200萬臺和1500萬臺,即可自2x21年12月31日起根據(jù)甲公司股價的增長幅度獲得現(xiàn)金,該增值權(quán)應(yīng)在2023年12月31日之前行使完畢。2019年12月31日每份現(xiàn)金股票增權(quán)的公允價值為12元。本年有20名銷售人員離開甲公司,甲公司估計未來兩年還將有15名銷售人員離開。2019年實際銷售數(shù)量為1050萬臺。2020年12月31日每份現(xiàn)金股票增值權(quán)的公允價值為15元。本年又有10名銷售人員離開公司,公司估計未來一年還將有8名銷售人員離開。2x20年實際銷售數(shù)量為付1300萬臺。(1)可行權(quán)條件及類別(2)2019年1月1日授予日的會計處理;(3)計算2019年12月31日當(dāng)期的應(yīng)付職工薪酬并編制相關(guān)的會計分錄;(4)計算2020年12月31日當(dāng)期的應(yīng)付職工薪酬并編制相關(guān)的會計分錄
老師,生產(chǎn)銷售單位為什么要體現(xiàn)工廠?實際上合同只是深圳貿(mào)易公司和香港簽的。
買二手車是有2類發(fā)票嗎 分別是什么樣式的 需要圖片 謝謝老師
董老師,在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,我想學(xué)食品加工廠的成本核算,請問在哪里找課程
正確的選項不理解,舉個具體的例子。
22年暫估原料發(fā)票,當(dāng)年已收到發(fā)票但忘記做沖銷處理,今年怎么調(diào)整?
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對了嗎?這個我問老師別回答
@董孝彬老師,別的老師別回答,是不是,重汽開了藍字發(fā)票,也要它開紅字發(fā)票,那我們在電子稅務(wù)局里面只是接受了它的紅字發(fā)票開票的信息是嗎?我們確認(rèn)要,對了嗎?
家具廠制造沙發(fā)夠買了一些牛皮回來,裁出來的邊角料可以賣出去,賣出去得到的錢這部分錢入什么科目
請教一個問題,公司a,股東公司b占51%(已經(jīng)注銷,法人等可以配合),法人c兼股東49%股份。怎么可以b把股份轉(zhuǎn)給c。有遇到這樣的情況嗎。
個稅您平時沒個月申報就可以了,個稅是按月申報的。
增值稅小規(guī)模也是按季申報的,公司開票只有4萬多塊錢,小規(guī)模納稅人普票30萬元/季度 是免稅的。
企業(yè)所得稅一到三月份。按照季度申報。 在電子稅務(wù)局里面,本年累計收入成本、利潤是自動出來的,直接申報就可以了。
嗯,那怎么填表格???
增值稅,因為您只開了4.5多塊錢的發(fā)票,您就只需要填到第第九行,第十行的那個地方免稅銷售額。
你別看我這個表里的數(shù)據(jù)啊,因為今天是非工作日,表在公司里面,這個表格我是在網(wǎng)上下載的。
企業(yè)所得稅這個表: 您在季度申報的時候,填了財務(wù)報表之后,這個表里面的收入、成本、利潤是自己出來的,所以都不需要我們填了,我們就直接申報就可以了。
個稅申報系統(tǒng)操作流程: 1.首先下載安裝自然人稅收管理系統(tǒng),安裝后輸入賬號密碼登錄。 2.點擊“人員信息采集” 3.點擊“添加”之后,頁面會彈出填寫框,輸入員工的信息,包括姓名、身份證號碼。 4.選中員工信息條,點擊“報送”。 5.填寫申報表,您把6000填到本月 6.頁面會彈出報送選擇,勾選報告表,點擊“發(fā)送申報” 7.頁面會彈出申報反饋信息,如果顯示申報成功,則使用自然人稅收管理系統(tǒng)申報個人所得稅就完成了
我在哪里填財務(wù)報表?
在報稅這塊我是小白,不好意思啊
您打開電子稅務(wù)局,點擊左邊申報按鈕 ,然后點下一步自動的先 填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,然后填增值稅的申報表,最后填企業(yè)所得稅的申報表,最后提交申報就可以了。 申報是稅務(wù)局導(dǎo)航指引的,按照導(dǎo)航來就可以了,每次都是點下一步,下一步。