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這個應(yīng)交所得稅和所得稅費用有什么區(qū)別?

這個應(yīng)交所得稅和所得稅費用有什么區(qū)別?
這個應(yīng)交所得稅和所得稅費用有什么區(qū)別?
2023-04-05 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-05 11:10

同學(xué)你好,應(yīng)交所得稅計算出來的是當(dāng)期所得稅,所得稅費用還要包括遞延所得稅

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快賬用戶9793 追問 2023-04-05 11:11

也就是所得稅費用計算的是總共的所得稅費用?

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齊紅老師 解答 2023-04-05 11:15

是的,這個科目核算的是當(dāng)期的所得稅,和以后期間可能得所得稅

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快賬用戶9793 追問 2023-04-05 11:18

這個分錄結(jié)轉(zhuǎn)到時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?所得稅費用按505000,交稅的話按照應(yīng)納稅所得額交嗎?

這個分錄結(jié)轉(zhuǎn)到時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?所得稅費用按505000,交稅的話按照應(yīng)納稅所得額交嗎?
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齊紅老師 解答 2023-04-05 11:18

交稅交500萬 結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤505 貸所得稅費用505

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快賬用戶9793 追問 2023-04-05 11:20

不應(yīng)該交的是505嗎?抵扣不是只抵了5?

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齊紅老師 解答 2023-04-05 11:25

交500,這個才是你當(dāng)期要交的,抵是以后可以抵,不是現(xiàn)在抵

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快賬用戶9793 追問 2023-04-05 11:41

這個是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候抵嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-05 11:45

這是以后年度的,也不可以抵,得等到實現(xiàn)時才可以,但是這個事項的影響你已經(jīng)在計算當(dāng)期所得稅時進行了調(diào)整了。這是所得稅會計中對于遞延所得稅最基本的原理

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快賬用戶9793 追問 2023-04-05 13:19

什么意思呢?有點不明白

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快賬用戶9793 追問 2023-04-05 13:20

以后也不可以抵,實現(xiàn)時才可以,計算當(dāng)期所得稅已經(jīng)調(diào)整了,兩句話可以詳細(xì)解釋一下嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-05 14:27

根據(jù)企業(yè)利潤交稅的時候,是不是已經(jīng)經(jīng)過了一輪調(diào)整,將利潤調(diào)整為應(yīng)納稅所得額,這個過程就是將稅會差異進行了調(diào)整,比如說會計利潤1000,固定資產(chǎn)會計計提折舊了100,稅法只讓計提50,形成了可抵扣差異50,那你要將利潤上加50,變成應(yīng)納稅所得額1050,然后再乘以25%交稅,你這50是不是已經(jīng)當(dāng)期交稅了,以后才可以抵扣,就是這個過程

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齊紅老師 解答 2023-04-05 14:28

這是所得稅會計最基本的原理,建議系統(tǒng)學(xué)習(xí),將稅法和會計融合,僅靠一個提問你可能難以理解

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快賬用戶9793 追問 2023-04-05 14:38

這個遞延所得稅資產(chǎn)這時候不是在借方嗎?什么時候他會清零?就是什么時候變平了?

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齊紅老師 解答 2023-04-05 18:54

等到這個固定資產(chǎn)處置或者慢慢計提折舊金額和稅法一樣或者少于稅法時就實現(xiàn)了

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