可以登錄試一下,你可以看一下能彌補(bǔ)虧損嗎?第一季度的這個不確定,不一定讓彌補(bǔ) 在匯算清繳期間

老師,你好!麻煩幫我看看這個企業(yè)所得稅申報對不,19年虧損兩萬多,20年前兩個季度都是虧損,第三季度盈利一萬多,申報表填寫利潤總額,彌補(bǔ)以前年度虧損與利潤總額一致對嗎,本來實(shí)際利潤是總體還在虧損
2022年初單位未彌補(bǔ)虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補(bǔ)虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補(bǔ)虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師好,21年匯算清繳 最后的可彌補(bǔ)虧損是10萬,22年第四季度 所得稅利潤總額虧損10萬,那是不是23年1季度要是盈利的情況下,可以彌補(bǔ)的總虧損是20萬?
2022.12利潤總額虧損40萬,現(xiàn)在1季度盈利20萬,是不是可以彌補(bǔ)虧損,就不需要提供成本票入賬了?
只有做了22年匯算清繳了,才能彌補(bǔ)23年1季度的虧損嗎?現(xiàn)在22年12月利潤總額是虧損4萬,現(xiàn)在23.1季度盈利2萬,是不是不需要提供成本票,直接彌補(bǔ)虧損就可以?
老師 我想問一下考中級是需要??飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是專科畢業(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補(bǔ)貼款需要交增值稅嗎
公司對公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調(diào)出來嗎
一般納稅人開出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個個錄嗎?可以直接五金配件,然后一個總價,數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎


是先匯算清繳完了是不是就可以彌補(bǔ)虧損?是彌補(bǔ)22.12月的盈利40萬嗎?
這個不一定,不是所有的都這樣?,F(xiàn)在不是在戰(zhàn)報貼,你去申報試一下。
今年盈利20萬,你只能彌補(bǔ)虧損20萬 彌補(bǔ)的是今年第一季度的。
是用22年12月盈利的40萬來彌補(bǔ)1季度的20萬吧?
可以的,可以彌補(bǔ)虧損。
老師我想問下資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤是代表什么意思?
從開業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)的盈利或者是虧損。
是看期末還是期初的未分配利潤
期末是從開業(yè)到本月的累計(jì), 期初從開業(yè)到去年年末的累計(jì)。
現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤是虧損5萬,2022年12月利潤總額虧損4萬,2023年1季度利潤總額盈利20萬,我現(xiàn)在是需要提供成本票嗎?
不需要提供成本發(fā)票的。
為什么不需要成本票? 麻煩老師說一下
未分配利潤是虧損5萬,你還有彌補(bǔ)虧損沒有做。
可是我23年1季度盈利20萬
那你告訴我的資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤虧損50,000這個是幾月份的?
3月份的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是-5萬,利潤表利潤總額是+20萬,22年利潤總額是-4萬,現(xiàn)在成本票缺不缺
?不缺 你從開業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)一共虧損50,000缺什么
那這個23年一季度的利潤總額盈利20萬 是怎么彌補(bǔ)完的?
截止到2023年虧損25 20萬本年盈利 三月末虧損5 這么來的不是嗎 還有啥問題的嗎