借應(yīng)交稅費、個稅, 貸銀行存款, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)交稅費、個稅。
公司廚房雇傭一名廚師,干了10天,廚師辭職了,請問這個工資怎么做會計分錄,請老師列支明細(xì),包括二級科目,謝謝老師,另外這個工資要不要計入自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端軟件當(dāng)月人員里,人已離職沒有信息留存。請老師幫忙解答,謝謝
我們單位交工會會費。分兩步走的。 第一個憑證是繳納公司部分的金額為8120; 第二個憑證是單位替員工繳納的個人應(yīng)該承擔(dān)的部分(公司先交,然后再從工資扣出來)金額為1622 10。 然后上面這兩個憑證我怎么做會計分錄?謝謝老師,麻煩老師按兩個憑證并加上金額幫著解答一下。萬分感謝
老師好,請問個人所得稅,單位先幫忙代墊了,在第二個月再在工資里扣出來,這個該怎么處分錄,怎么計提?謝謝
老師你好 工資已經(jīng)發(fā)放了,但是個人所得稅沒有從公司單獨扣出來,就是公司先墊付她本人的應(yīng)交個人所得稅。請問該怎么賬務(wù)處理
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度計提工資分錄是借:銷售費用 管理費用 其他應(yīng)付款-代扣代繳個人所得稅 貸 應(yīng)付職工薪酬。1、請問個稅是不是不存在計提,發(fā)放工資的時候直接扣除個人應(yīng)該繳納的個稅部分?2、按照上筆計提分錄在發(fā)放工資的時候又貸了 其他應(yīng)付款-代扣代繳個人所得稅 這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款-代扣代繳個人所得稅沖平了??墒窍略吕U納個稅的時候又借 其他應(yīng)付款-個人所得稅代扣代繳。以至于這個科目產(chǎn)生了借方余額,該怎么把這個余額處理掉呢?謝謝
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請問有經(jīng)驗的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣?謝謝!
組織盤點大會,盤點方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個人繳納了個稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對公支付了租金+稅費錢給房東,總計是5120元,那這個租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個到時入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時納稅調(diào)增嗎
請問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進去對吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請問一下,法人繳納實收資本款項,將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費稅又有增值稅,計提附加稅的時候只從消費稅及附加稅申報表上取數(shù)就可以了,對嗎
是先繳納,下月在工資里扣出來的時候再計提嗎?
不是的,但這個是在工資里面計提,借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資,你做工資的時候沒有集體在里面嗎?
然后你們單位支付借應(yīng)交稅費,個稅貸銀行放款。
從工資里扣除,借、應(yīng)付職工薪酬, 貸、應(yīng)交稅費、個稅、 銀行
沒有先計提,因為這個是繳費在先,計提在后
沒有先計提,是單位先繳費之后,在下月發(fā)工資的時候,在工資里扣出
你好,那就是下一個月發(fā)工資的時候,當(dāng)月扣除。
那我在這一個月這個分錄該怎么處理呢?謝謝老師
借應(yīng)交稅費、個稅, 貸銀行存款, 借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)交稅費、個稅。