你好,這里100萬是利潤總額的意思??

請問一下,一家新開的企業(yè),第一年12月的時候,利潤表的利潤總額期末金額是100萬,老板要把這100萬來分紅分掉,那去除企業(yè)所得稅20%,那這樣剩余的80萬,是不是就直接可以從公司賬戶轉到老板私人卡80萬了?還是需要繳納其他什么稅金嗎?
老師好,請教下,比如甲公司年底利潤100萬,他給他的母公司分紅了80萬,自己留了20萬。那他要繳納的企業(yè)所得稅的應納稅所得額,是不是就是這20萬。用20萬乘以適用稅率去交稅?
老師好,請教下,比如甲公司年底凈利潤100萬,他給他的母公司分紅了80萬,自己留了20萬。那他要繳納的企業(yè)所得稅的應納稅所得額,是不是就是這20萬。用20萬乘以適用稅率去交稅?
所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;請問老師這句話的是:比如我公司所得額是98萬,那么我們應交的所得額是98*25%*20%嗎?謝謝
老師,A公司是B公司的大股東,從B取得200萬分紅,那這200萬只B公司利潤形的所以交過所得稅,A得到這200萬后形成A的投資收益,又要交一次所得稅嗎?還有如果A的股東張某把這200萬分紅走,那張某是不是又要交個人所得稅?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當時為了繳稅,調多財賬3400. 當時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權變更申報不了,應收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應收,貸:主營業(yè)務收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應該怎么申報?。恳呀?jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結算依據(jù),當月報關單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關系是什么?
是公司的營業(yè)利潤的部分
你好,需要知道利潤總額,才可以計算所得稅 而不是直接根據(jù)營業(yè)利潤計算的?
老師,我的意思是老板分紅的錢是公司經(jīng)營的利潤,這個是交過企業(yè)所得稅的,現(xiàn)在分紅個人又要交個稅,這樣算下來就交了兩道稅
你好,本來公司就需要針對實現(xiàn)的利潤總額繳納企業(yè)所得稅,給股東分紅股東個人需要繳納個人所得稅 一個是針對公司,一個是針對個人的稅款
是的,但對于老板來說,他就會覺得投資公司掙的錢要交了兩次稅才能到自己手上
你好,說明是老板對稅法理解有誤了 一個(企業(yè)所得稅)是針對公司,一個(個人所得稅)是針對個人的稅款
老板投資公司不就是為了掙錢給自己嗎?
你好,你這個說法是沒做,但是并沒有重復征稅啊 一個(企業(yè)所得稅)是針對公司,一個(個人所得稅)是針對個人的稅款