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老師,請(qǐng)問賬上未交增值稅借方多了100元,已經(jīng)不需要稅款繳納了,要怎么處理掉?

2023-04-04 16:24
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 16:26

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2023-04-04
你好,你是說的賬不平 還是申報(bào)表
2022-07-07
你好;? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? ?你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)哈 ; 你繳納怎么做分錄的??
2022-10-12
您好 金額不大 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就好了
2023-04-04
你后面再交的時(shí)候,直接按照你繳納的金額借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款就可以了,不用單獨(dú)去做分錄,因?yàn)槟氵@個(gè)時(shí)候直接就放到了未交增值稅。
2021-05-22
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