你好,那你之前多繳納的稅款可以抵扣這個(gè)月的藍(lán)色發(fā)票,抵扣這個(gè)月需要繳納的稅款 可以
去年的收入已開(kāi)票已報(bào)稅但是在今年發(fā)票發(fā)票開(kāi)錯(cuò)于是沖銷重開(kāi)怎么做賬,去年的分錄是借方銀行存款貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,收入沒(méi)有差額,收入金額都是一樣的 只是發(fā)票購(gòu)買方信息填寫(xiě)錯(cuò)誤所以在今年重開(kāi)了,不知道分錄是怎樣寫(xiě)呢
老師您好 請(qǐng)問(wèn)老師我是21年12月份開(kāi)的專用發(fā)票 包括開(kāi)了兩張紅字發(fā)票一張是沖今年多開(kāi)的收入的 一張是沖的20年的收入的 我是這么做賬的 12月份開(kāi)的正常發(fā)票借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 沖銷今年多開(kāi)收入的借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)稅(紅字)沖銷20年的收入是借應(yīng)收賬款(紅字)貸待以前年度損益調(diào)整(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅(紅字) 請(qǐng)問(wèn)一下 老師 跨年度沖紅了和今年沖紅的 怎么確定當(dāng)月收入 納稅申報(bào)表的收入怎么確定 按那個(gè)數(shù)填寫(xiě)納稅申報(bào)表的收入
老師您好,我請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 比如上一年確認(rèn)了一筆20000的收入,交了2600的銷項(xiàng)稅了 今年對(duì)這筆收入重開(kāi)發(fā)票,開(kāi)一張新的10000收入的發(fā)票,和沖銷去年20000收入的沖銷發(fā)票。 那么今年的銷項(xiàng)稅會(huì)受到什么影響呢?當(dāng)月是可以少交1300的銷項(xiàng)稅么
老師。我問(wèn)一下。沖紅了一張去年的免稅發(fā)票。今年重新開(kāi)的百分之一。應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅呢 現(xiàn)在是銷售收入沖少了 但是稅額又不能少交 季度超過(guò)了30
開(kāi)了票,當(dāng)月不確認(rèn)收入,次月收到貨款卻不發(fā)貨,怎么做?比如,開(kāi)了一張價(jià)稅合計(jì)11300的發(fā)票| 當(dāng)月不確認(rèn)收入,先做 借:應(yīng)收賬款 1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1300 那么跨,月收到了11300,但是客戶仍然不發(fā)貨,這個(gè)要做什么分錄呢?
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
公司支付團(tuán)體保險(xiǎn)費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,有沒(méi)有無(wú)完稅的證明呢? 在稅務(wù)局哪里去找呢
長(zhǎng)期提額稅務(wù)局分局下發(fā)了一個(gè)檢查文書(shū),還有一個(gè)調(diào)額申請(qǐng)書(shū),我現(xiàn)在該怎么做?是需要把申請(qǐng)單下載打印出來(lái)蓋章拿上去稅務(wù)局辦理嗎?
請(qǐng)問(wèn),工資表給人家造的4295元,因?yàn)榭ㄞD(zhuǎn)賬有5元手續(xù)費(fèi),出納給人家發(fā)放了4290元。這差5元要怎么入賬
非貿(mào)付匯代扣代繳企業(yè)所得稅的稅率有哪些。具體點(diǎn)
老師,不是公司的員工,為公司辦事加油等費(fèi)用能報(bào)銷嗎,謝謝
深圳市在電子稅務(wù)局報(bào)稅實(shí)際操作流程有不
老師,到這一步是不是公司取名通過(guò)了?
老師,一個(gè)單位給另一個(gè)單位移交一臺(tái)車需要提供什么資料,才知道車是夠移交?