你好,小微企業(yè)免稅銷售額=1000/1.01
老師,我們是個體工商戶,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票不是1%的點(diǎn)嗎?我想問一下小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表中的未達(dá)起征點(diǎn)銷售額是填含稅銷售額除以1.03的數(shù)還是填含稅銷售額除以1.01的數(shù)呢?
老師,我們小規(guī)模納稅人開的普票1個點(diǎn),1000塊錢,稅額是9.9,總得沒有達(dá)到起征點(diǎn),那我申報(bào)增值稅的時(shí)候在小微企業(yè)免稅銷售額填990.1元還是1000/1.03=970.87元呢?
你好老師,請問小規(guī)模納稅人未開票收入但是未達(dá)起征點(diǎn),請問申報(bào)的時(shí)候也是填在第10列小微企業(yè)免稅銷售額處嗎?
您好,小規(guī)模納稅人開票30萬以下,未達(dá)到起征點(diǎn),本身使用稅率是3%,現(xiàn)在有政策優(yōu)惠,實(shí)際開出的發(fā)票稅率是1%,那么增值稅申報(bào)表中本期免稅額怎么填,是填小微企業(yè)免稅額還是未達(dá)起征點(diǎn)免稅額,是按照稅率3%還是按照1%填
老師,我想問下小規(guī)模納稅人未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)30萬的時(shí)候申報(bào)增值稅的時(shí)候那個增值稅申報(bào)表的銷售額和免稅銷售額填0還是填實(shí)際的
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
是填990.1嗎?那本期免稅銷售額不就變成990.1×3%=29.7了嗎?
你好,小微企業(yè)免稅銷售額=1000/1.01,減免的稅款=1000/1.01*1%?
他這個是自動乘以百分之三的
你好,你需要改成1%才是的
怎么修改呢?
你好,把減免的稅額改成??1000/1.01*1%?
老師,你說的是幾行的呢?那個灰色的29.7是自動帶出來的,沒法修改
你好,是小微企業(yè)減免稅額欄次?
沒看到這一欄啊
你好,箭頭指向的地方?
老師,這個是灰色的,不能手動改的,是自動帶出來的
你好,那就需要問稅局方面,為什么無法修改了?
老師,那我們這個發(fā)生租房業(yè)務(wù)的話,給對方開發(fā)票,小規(guī)模納稅人應(yīng)該開幾個點(diǎn)的票呢
你好,發(fā)生租房業(yè)務(wù)的話,小規(guī)模納稅人應(yīng)該開5%的發(fā)票?
老師,不好意思,5%的話有沒有減免的政策?。?
你好,5%的話,是沒有減免政策的
好的,謝謝老師,是不是還要交房產(chǎn)稅和印花稅呢
你好,是的,是這樣的