你們是內(nèi)銷的話才可以啊,如果是出口給你免稅不可以。
您好,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,從供應(yīng)商采購的牛羊肉,供應(yīng)商開具的增值稅電子普通發(fā)票,我們是不是可以計(jì)算抵扣???是不是應(yīng)該開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票
老師您好,請教一下,就是我公司是一般納稅人,從小規(guī)模農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手里采購,收到一張稅率為1%的專票,那我這張進(jìn)項(xiàng)只能抵扣1%,還是說可以抵扣9%
老師下午好!我們是種植行業(yè),一般納稅人。我們每年會(huì)從農(nóng)民手里購買水稻苗和羊糞。老師我們可以去稅務(wù)局申領(lǐng)收購發(fā)票,然后自己開反向收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,然后計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?水稻苗和羊糞算是農(nóng)產(chǎn)品嗎?
老師,一般納稅人開具的羊肉銷售發(fā)票是專票,農(nóng)戶開的自產(chǎn)證明我們開的收購發(fā)票,我們自己開具的這個(gè)收購發(fā)票能不能自己計(jì)算進(jìn)行抵扣、具體的計(jì)算方法和參考的文件號
老師您好,我們公司是做羊絨羊毛進(jìn)出口生意的一般納稅人,羊毛都是從農(nóng)戶手里收購的,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票可以計(jì)算抵扣嗎
老師個(gè)體戶的經(jīng)營所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤直接沖掉嗎
請問建筑工程承包合同、我去租來的挖機(jī)費(fèi)用和后面挖機(jī)的維修和加油各計(jì)入哪個(gè)科目里?
老師個(gè)體戶的經(jīng)營所得,個(gè)體戶負(fù)業(yè)主的錢可以用本年利潤直接沖掉嗎
老師,我們在2018年有一筆10萬塊的裝修款發(fā)票入賬了,但這筆銀行一直沒有付款。代賬又把它調(diào)平了,現(xiàn)在如果要把這10萬減出來,要怎么做?做些什么?
顧張三黑豬肉腌制費(fèi)2800元,要交個(gè)稅嗎,要張三開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?
老師,我們購買的廠房,一部分自用,一部分出租,zheng fu 給我們開了2張發(fā)票,一張發(fā)票上的有面積,也就是房產(chǎn)證上的面積,一張發(fā)票沒有面積,也就是沒計(jì)入房產(chǎn)證里的剩余實(shí)際建筑面積,這個(gè)沒計(jì)入房產(chǎn)證的面積是多少,我們不知道,那交房產(chǎn)稅時(shí),如果按實(shí)際建筑面積分?jǐn)?,需要怎么確認(rèn)實(shí)際建筑面積呢
老師你好,我這個(gè)項(xiàng)目名稱對嗎,還有,開票項(xiàng)目名稱有什么規(guī)定
收到供應(yīng)商退回多支付的貨款,怎么做分錄
這個(gè)答案里為什么利息不是稅后的
想問一下2-4個(gè)人的公司、也要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)么?
我們也沒給國外開票,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么寫?申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
借庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行 借庫存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
老師,這個(gè)差行了,我沒看明白 采購的時(shí)候,我們需要提供什么資料?因?yàn)闆]有票,這個(gè)分錄怎么寫? 銷售的時(shí)候我們也沒有開票,只有合同和報(bào)關(guān)單,這個(gè)分錄要怎么寫?
你好,借庫存商品,貸銀行存款,這個(gè)是購入的,沒有發(fā)票也可以這么做,你實(shí)際收到了就行。
銷售借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入、無票收入, 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
好的,懂了,謝謝老師
不對不對,再加一句,那個(gè)因?yàn)橘u出去的時(shí)候是免稅的,所以我申報(bào)的時(shí)候是在免稅那一欄是嗎?
你是生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的?
還有你以后這個(gè)發(fā)票能到嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
我們是做商貿(mào)的,發(fā)票肯定是到不了的,從農(nóng)戶手里邊買的
你不可以免稅的,你需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,因?yàn)槟銈儧]有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
銷售借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 無票收入
你把這個(gè)銷售修改一下的。
這個(gè)是我翻譯過來的銀行收款單 借 銀行存款42.... 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13% 是這樣的不
可以的,可以這么做的。
這個(gè)是22年發(fā)生的業(yè)務(wù),如果我們是小規(guī)模的話,22年增值稅是免稅的,我還要這樣做嗎?
小規(guī)模期間你做了收入嗎?如果沒有的話,需要。
22年小規(guī)模不是全國都是免稅的嗎?如果我出口的話,還免不免稅?
可以免的 小規(guī)模的出口可以。