同學(xué) 你好 計(jì)算當(dāng)中。

2019年某投資方欲設(shè)立甲公司作為一家生產(chǎn)企 業(yè),預(yù)計(jì)2019年銷售額450萬元(不含增值稅),該 公司會(huì)計(jì)核算制度不十分健全,不符合作為增值稅 一般納稅人的條件(且若甲公司作為小規(guī)模納稅 人,則增值稅適用3%的征收率),若公司健全會(huì)計(jì) 制度(建立會(huì)計(jì)賬簿,有會(huì)計(jì)人員,有賬冊(cè),能夠 正確計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額,并能按 規(guī)定報(bào)送有關(guān)稅務(wù)資料的),每年需要多支出30萬 元,則符合作為增值稅一般納稅人的條件(適用13% 增值稅稅率),甲公司全年從供應(yīng)商(假設(shè)為增值 稅一般納稅人,適用13%增值稅稅率)購入原材料 300萬元(不含增值稅),且能取得增值稅專用發(fā) 票,其他支出50萬元。甲公司適用城市維護(hù)建設(shè)稅 稅率為7%,教育費(fèi)附加率為3%。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅美 劃。
甲公司為一家工業(yè)企業(yè),年不含稅應(yīng)征增值稅銷售額為450萬元,現(xiàn)為小規(guī)模納稅人,適用3%的增值稅征收率。公司會(huì)計(jì)核算制度不健全,不符合增值稅一般納稅人的條件。若公司健全會(huì)計(jì)制度,每年需多支出35萬元,才符合一般納稅人條件,則銷貨適用13%的增值稅稅率,其不含稅可抵扣購進(jìn)金額為300萬元,購貨適用13%的增值稅率,其他不可抵扣支出55萬元。甲公司適用城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加率為3%,企業(yè)所得稅稅率為25%,假設(shè)公司以實(shí)現(xiàn)凈利潤最大化為納稅籌劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)該企業(yè)的增值稅納稅人身份選擇進(jìn)行納稅籌劃。
6甲公司為一家商業(yè)企業(yè),年不含稅應(yīng)征增值稅銷售額為400萬元,現(xiàn)為小規(guī)模納稅人,適用3%的增值稅征收率。由于其能夠按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置賬簿,根據(jù)合法、有效憑證核算,能夠提供準(zhǔn)確的稅務(wù)材料,因此可登記為一般納稅人若登記為一般納稅人,則銷貨適用13%的增值稅稅率。其不含稅可抵扣購進(jìn)金額為36萬元,購貨適用13%的增值稅稅率,購貨均可取得稅率為13%的增值稅專用發(fā)票。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
某投資者本年7月投資設(shè)立一工業(yè)企業(yè),預(yù)計(jì)年應(yīng)納增值稅銷售額為800萬元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合作為增值稅一般納稅人的條件,適用的增值稅稅率為13%。但該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷項(xiàng)稅額的15%。若投資設(shè)立兩個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè),各自作為獨(dú)立核算單位,則這兩個(gè)增值稅小規(guī)模納稅人企業(yè)年應(yīng)稅銷售額分別為450萬元和350萬元,適用3%的增值稅征收率。要求:請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
2020年浙江某投資方欲設(shè)立浙江金逸有限公司作為一家生產(chǎn)企業(yè),預(yù)計(jì)2020年銷售額450萬元(不含增值稅),該公司會(huì)計(jì)核算制度不十分健全,不符合作為增值稅一般納稅人的條件(且若浙江金逸有限公司作為小規(guī)模納稅人,則增值稅適用3%的征收率),若公司健全會(huì)計(jì)制度(建立會(huì)計(jì)賬簿,有會(huì)計(jì)人員、有賬冊(cè),能夠正確計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額,并能按規(guī)定報(bào)送有關(guān)稅務(wù)資料的),每年需多支出40萬元,則符合作為增值稅一般納稅人的條件(適用13%增值稅稅率),浙江金逸有限公司全年從供應(yīng)商(假設(shè)為增值稅一般納稅人,適用13%增值稅稅率)購入原材料300萬元(不含增值稅),且能取得增值稅專用發(fā)票,其他支出50萬元。浙江金逸有限公司適用城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,教育費(fèi)附加率為3%?!救蝿?wù)要求】請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃
請(qǐng)問農(nóng)產(chǎn)品藥材的不管是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人開的票對(duì)方都可以抵扣9個(gè)點(diǎn)?
老師,每個(gè)月開發(fā)票的數(shù)是固定的嗎?
老師,出差人員報(bào)銷的機(jī)票,打印的電子行程單,名字寫個(gè)人還是寫單位
老師,我們是廢舊物資回收行業(yè),反向開票弄不了,也沒有成本發(fā)票,能不能不交稅,要交的話每個(gè)月按多少交合適?
上個(gè)月收購發(fā)票多開10萬 現(xiàn)在申報(bào)要怎么辦?上個(gè)月開具的收購發(fā)票是不是要作廢,作廢金額可以是10萬還是要全部 本月需要重新開具么
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳之后的后期處理
老師,電商行業(yè)以結(jié)算時(shí)間確認(rèn)收入,哪些時(shí)間涉及哪些會(huì)計(jì)分錄,能寫一下嗎
請(qǐng)問老師,在哪里可以查到證書被使用的情況?
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個(gè)月不抵扣,下個(gè)月抵扣怎樣能讓購貨方不能紅沖發(fā)票?
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,有一個(gè)客戶想要把購買方那里,不寫企業(yè)名稱,寫:個(gè)人,也不寫個(gè)人的姓名和身份證號(hào),這樣行嗎?

