你好; 自己用掉; 要開票的; 不然你清理不掉庫存數(shù)據(jù)的??

現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
我想咨詢你一個(gè)問題,就是我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)是我們?nèi)〉昧艘粡?3萬成品油發(fā)票,但是這13萬成品油是以油卡的方式給到我們,沒有庫存這些,我們這邊應(yīng)該怎么處理入賬,做什么會(huì)計(jì)分錄啊[疑問][疑問][疑問]
我們公司是成品油公司,有油船一艘,現(xiàn)在還有一噸多的潤滑油庫存,老板要自己用掉,那我應(yīng)該怎么處理?是不是也要開票給自己公司的船?然后賬務(wù)處理如何做?
老師,我公司是一家農(nóng)業(yè)合作社,銷售自己養(yǎng)雞的雞蛋,還銷售食用油,食用油不是自己生產(chǎn)的,請(qǐng)問兩種增值稅和所得稅怎么處理?所得稅是不是需要分開核算,??免稅和不免稅??還有賬務(wù)需要注意什么問題?
老師,我公司購入了成品油,原本是想作為貨物一進(jìn)一出的,管理員說現(xiàn)在成品油模塊不好批,然后我們就沒開通了?,F(xiàn)在又購入了一些成品油,該作為什么科目,管理員讓我開票的時(shí)候都開維修費(fèi)出去,那我做這個(gè)成品油發(fā)票的時(shí)候還要不要做庫存表了
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


那麻煩老師告訴一下具體步驟,開票時(shí)抬頭開自己公司船名稱?按成本價(jià)開?然后稅額要怎么處理?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
你好; 開公司抬頭的 ; 稅額部分 正常做哈? ;比如自己公司有車 發(fā)生的領(lǐng)用; 借管理費(fèi)用-汽車加油費(fèi)?
發(fā)票上面購買方是自己公司,銷售方也是自己公司?那金額按進(jìn)價(jià)銷售嗎?
你好; 是的;? 到時(shí)這個(gè)要跟稅務(wù)局說明下;??
那做到管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用的話,成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦?具體分錄能告知一下嗎?
你好 ; 你調(diào)整數(shù)據(jù)哈;? 借管理費(fèi)用 貸 庫存商品? ?
好的,不用管主營業(yè)務(wù)成本了是吧,但是有主營業(yè)務(wù)收入
你好;? 是的;這個(gè)自用不計(jì)入成本哈??
好的,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ?