同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的,一般是在電子稅局申報(bào)
老師好,這個社保入稅后 是不是申報(bào)社保 也是要在電子稅務(wù)局申報(bào)了 不在人社局網(wǎng)站上申報(bào)了?
老師電子稅務(wù)局繳納社保的操作步驟,登錄電子稅務(wù)局后點(diǎn)哪里可以申報(bào)繳納社保費(fèi)
老師,社保申報(bào)繳費(fèi)等業(yè)務(wù)是在社保局網(wǎng)還是電子稅局操作
老師,社保操作是可以在社保局網(wǎng)申報(bào)也可以在電子稅局申報(bào)是不是
老師,社保費(fèi)申報(bào)在電子稅務(wù)局怎么操作
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
請給出一般納稅人銷項(xiàng)票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請問下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務(wù)怎么處理?
勞務(wù)發(fā)票要交印花稅么?按哪個稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報(bào)1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報(bào)二季度的時候加上上季度少報(bào)的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應(yīng)聘時發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報(bào)表附注,排查風(fēng)險(xiǎn)等,目前這些都不是我獨(dú)擋一面的,我可以工編制報(bào)表,這些需求歸類指向哪些知識點(diǎn),學(xué)堂目前的課程,我以這些為學(xué)習(xí)放向的話,需要調(diào)整增進(jìn)哪些課程。“年度預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務(wù)籌劃。編制財(cái)務(wù)制度,審內(nèi)部審計(jì)。報(bào)表制作分析,財(cái)務(wù)報(bào)表。報(bào)表附注。編制收入、成本、費(fèi)用等財(cái)務(wù)分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務(wù)申報(bào)年度審計(jì)工作。熟悉國家財(cái)政和稅務(wù)法規(guī),精準(zhǔn)排查財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提供風(fēng)險(xiǎn)建議” 我情況24年取得初級,服務(wù)類企業(yè)全盤賬會計(jì)做了半年,半年企業(yè)沒有營收,只基本費(fèi)用可以手動編報(bào)表,但是報(bào)表重分類還不會做,有時候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付會出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請老師給些相信指導(dǎo),我很愿意結(jié)合老師建議調(diào)整
個體工商戶的財(cái)務(wù)處理和報(bào)稅有什么不同?
老師你好!本期增值稅交10.6萬元,之前有異地預(yù)交20萬元,現(xiàn)在只抵扣5萬元,本次需要交5.6萬元,怎樣記分錄老師指導(dǎo)一下