直接發(fā)票附在憑證后邊就是
這個月庫存商品做了暫估,借:庫存商品100 貸:應付賬款100,結轉銷售成本借:主營業(yè)務成本100貸:庫存商品100 費用票:借:管理費用-業(yè)務招待費暫估200貸:庫存現(xiàn)金 跨年度才能把票拿來,2021年1月份才能把票拿來,1月份分錄怎么做
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金——增值稅 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師,我上月做的暫估分錄是借庫存商品110000貸應付(暫估)110000,這個月發(fā)票來了,我先沖掉上月暫估借應付(暫估)110000貸庫存商品110000,還要把發(fā)票做一次嗎?發(fā)票這個月已經抵扣了,為什么還要做一次呢?
2020年12月 暫估入庫;借 庫存商品45000/暫估入庫 貸 應付賬款45000 結轉成本;借 主營業(yè)務成本45000元/暫估商品 貸 庫存商品45000元/暫估入庫 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應該怎么寫分錄呢?
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結轉成本。1月份庫存商品為0?,F(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調整呢?
老師,公司成立完,開銀行基本戶,稅務備案報到就可以了吧
請問下公司有個員工離職了 本來工資金額開發(fā)票的 然后鬧得不愉快他把發(fā)票紅沖了 ,然后工資是彭總轉給他的,現(xiàn)在我們沒有這個發(fā)票了 人也聯(lián)系不到,如果給他申報個稅 ,次年他要是申訴的話,我們有沒有解決措施呀?需要哪些資料?
老師,比如說個人經營所得已經繳了13,000然后8-11每個月每次都交交8000,這種情況下每個月是不是就不用交稅了?因為他已經之前交了13,000了。是不是除非這個金額大于13,000才用交稅交經營所得
老師,酒店新建賬適合用金蝶,用友的哪個版本,新建賬要注意啥,需要做哪些輔助核算
給員工剛繳納9月社保,員工就離職,這樣的情況,賬務怎么處理
請問老師,甲單位是住宿為主的,其中1層出租給一個乙餐廳了,請問餐廳的消防改造支出,算作甲方的在建工程么?
企業(yè)里面有殘疾人員工,但是沒有給他繳納社保的,這個超三十人了可以滿足免繳納殘保金的條件嗎
老師,我們開了票給客戶后,客戶會直接在貨款里扣款,扣款的原因是質量扣款--返修費/退回/挑選/特采費,代墊費用--物流費,違約金,這些費用我應該要些什么憑證才能稅前扣除,并且應該怎么做賬呢
老師,我們兩家公司的注冊資本已經全部實繳,現(xiàn)在的問題是,有的貨款直接打到老板賬戶,老板要轉入公司,不想一直用借款的形式,老板想要提升注冊資本,就是增資,可以嗎
公司現(xiàn)在才用金蝶軟件做賬 建了期初數(shù) 現(xiàn)在借貸不相等,差額計入哪里