你好,那就是開具體銷售這個固定資產(chǎn)名稱的發(fā)票。要是動產(chǎn)一般納稅人13%,不動產(chǎn)9%。

老師,額我這邊有個單位現(xiàn)在已經(jīng)不生產(chǎn)了,把公司轉(zhuǎn)給另外一家公司,但是那家要開固定資產(chǎn)發(fā)票,本公司有一些固定資產(chǎn)在折舊的,我要開票的話,是開固定資產(chǎn)折舊后的凈值還是要減去殘值后開
你好!老師,我們公司幫另外一家公司購買了一臺設(shè)備,開發(fā)票是我們公司,現(xiàn)在這臺設(shè)備在另外一個家公司用,想給這臺設(shè)備入固定資產(chǎn)入到另外一家,怎么記賬呢!
老師,你好。我們老板有2家公司,現(xiàn)在是由于沒有做收入,然后前期的攤銷費(fèi)用有很多。現(xiàn)在想由這家公司銷售轉(zhuǎn)讓自己使用過的固定資產(chǎn)給另外一家公司,請問要怎么交稅?怎么操作之類的?
老師,我想問下,我接手的一家公司,固定資產(chǎn)沒有購買日期,只有一個數(shù)量和金額,也沒有入賬,我現(xiàn)在要把公司的賬建立起來,我該如何體現(xiàn)這些固定資產(chǎn)
發(fā)現(xiàn)公司幾年之前有400多萬的付款,是固定資產(chǎn)幾年前已收到,對方一直沒開發(fā)票,掛在預(yù)付賬款上,如果現(xiàn)在對方把發(fā)票開過來,轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),會不會對報表影響太大?正確應(yīng)如何操作?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


可我們沒有進(jìn)來的發(fā)票呀
銷售舊固定資產(chǎn)的稅率不是為3%嗎
那您真實(shí)銷售的也可以開發(fā)票。您沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只是沒有成本票,要多交所得稅。
我明白了,但售舊固定資產(chǎn)的稅率為9%嗎
一般納稅人銷售不動產(chǎn)是9%的對。
如果這個房屋是營改增以前取得的,可以簡易計稅開5%的發(fā)票。
老師,我們的設(shè)備值100萬,老板不想交這部分稅,想采用一個合理的刅法避稅,該咋樣操作合理又合法
實(shí)際上兩個公司都是一個老板,只是老板不想用以前的公司了
這個就是參考市場價唄,或者評估價價格低,交稅就少。
就是不想開票
不想開票,做無票收后是一樣納稅。
好的謝謝
不客氣,問題解決,請好評。