針對你提到的問題,我了解到個體工商戶開具的普通發(fā)票是由稅局自動處理的。而專用發(fā)票則需要在納稅申報期間進行操作。 首先,如果您在3月初開了一張專用發(fā)票,那么需要在下一個納稅申報期(通常為一個季度)中進行申報,并在規(guī)定的時間內繳納稅款,這樣才能完成該筆交易的納稅義務。 具體操作步驟如下: 登錄國家稅務總局網站或相關地方稅務部門網站,進入電子申報系統(tǒng)。 在電子申報系統(tǒng)中選擇“增值稅申報”選項,填寫相關信息,包括銷售額、進項拆分、應納稅額等。 將3月初開出的專用發(fā)票作為銷售憑證,進行申報,并在規(guī)定時間內繳納稅款。

老師,我們公司2月份開始是一般納稅人了,之前是小規(guī)模,之前開票的稅率是3%,現在是13%了,我月初給客戶開過去的發(fā)票用的稅率是3%,現在發(fā)現稅率開錯了,應該開13%(開的都是普票),然后我跟客戶溝通,重新開一張發(fā)票過去,把之前的發(fā)票換回來,客戶不同意換回,那我還能怎么做呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票,4月之后開的都是免稅的普票,這個紅沖的發(fā)票在二季度申報增值稅的時候需要單獨提現嗎
老師我是個體戶,以前開的普票都是系統(tǒng)自動報的稅,可能是核定的,這月開了一張專票,這個專票需要手動報稅嗎
老師我們是個體工商戶,平時都是開普票是系統(tǒng)自動報稅的,3月初開了一張專票,是4月15日之前報稅嗎,應該怎樣操作
您好老師,個體工商戶的申報表系統(tǒng)自動申報完了,就不用管了嗎?但是我們開了增值稅專票喲,是不是得交稅呀,怎么系統(tǒng)沒有顯示看專票的數據呀?謝謝
在4月15日之前完成納稅申報