你好,POS機(jī)它都是有手續(xù)費(fèi)的, 借其他貨幣資金1500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款1450, 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50 貸其他貨幣資金1500

你好,老師,咨詢你們一下,就是我們這個(gè)之前POS機(jī)收款,但是是工商銀行,店家一打款,實(shí)際500元,但是只收到了498.12,其中扣了手續(xù)費(fèi),但是這個(gè)手續(xù)費(fèi)又沒有在公賬上體現(xiàn)出來,我這個(gè)要怎么做啊,老師,
我們公司新商城上銷售收入52元,客戶已經(jīng)付款完成,銀行實(shí)際收到50元貨款,2塊錢是財(cái)付通扣的手續(xù)費(fèi),但是手續(xù)費(fèi)發(fā)票這個(gè)月沒有來,我該如何做賬?
老師,我們公司有pos機(jī),比如客戶刷信用卡1500元,我們只收到1450元,公司賬戶上只有1450沒有體現(xiàn)任何手續(xù)費(fèi)啊,那我們?nèi)绾巫龇咒洠繘]有手續(xù)費(fèi)扣款記錄啊
老師您好,我公司是做售賣航空機(jī)票中介的業(yè)務(wù),流程主要是我們跟個(gè)人或者旅行團(tuán)確認(rèn)好了出發(fā)時(shí)間和地點(diǎn),然后去聯(lián)系航空公司詢問價(jià)格,確認(rèn)好價(jià)格之后我們會(huì)在機(jī)票價(jià)格上收入一定的手續(xù)費(fèi),比如機(jī)票錢1000元,我實(shí)際收取1050元,然后我們付1000給航空公司購(gòu)買機(jī)票,機(jī)票直接給客戶,自己沒有任何留底,客戶支付的錢全額1050進(jìn)我們對(duì)公戶。 問:1、如何確認(rèn)收入,是全額計(jì)稅還是差額計(jì)稅 2、我們公司沒有任何成本發(fā)票,航空公司開的機(jī)票直接給了客戶,我們?nèi)绾稳胭~
老師 公司在抖音推出一個(gè)39抵扣50的充值代金券,客戶在抖音買了之后來店里核銷,我們給客戶充值了50元到他卡里,然后客戶當(dāng)餐只消費(fèi)了20元,還有30未消費(fèi),然后客戶花的39元是付在抖音上的,抖音還收我們0.97的手續(xù)費(fèi),做借預(yù)收賬款39,貸主營(yíng),39,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)0.97,貸預(yù)收0.97還行啊
老師,昨天的問題需要問一下,增值稅報(bào)表填寫在未開票收入那里了,會(huì)導(dǎo)致增值稅和所得稅收入不一致嗎? 我們?cè)谫~上需要體現(xiàn)780的銷項(xiàng)稅額,借方記到哪里呢
業(yè)務(wù)收購(gòu)小麥明細(xì)表會(huì)計(jì)要核對(duì)金額嗎有50筆呢
老師您好!應(yīng)交增值稅—出口退稅,貸方有余額,其實(shí)退稅款已經(jīng)收到了,應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,借方有余額,就是已經(jīng)退了的增值稅,我可以把這兩個(gè)科目一借一貸平了嗎
公司停員工的社保,怎么操作
人在江蘇上班,月工資1萬,個(gè)稅應(yīng)該多少? 然后有一個(gè)孩子,父親還在,母親不在了,老婆沒有用到減免,這樣這個(gè)人最后個(gè)稅可以減免多少? 最終這個(gè)人的個(gè)稅應(yīng)該交納多少?
燃燒機(jī)、空壓機(jī) 屬于環(huán)保設(shè)備嗎?
五金產(chǎn)品電線,電纜是不是選擇哪類開票?
還有這兩道題,同一個(gè)答案,一道題里對(duì),一道題里就不對(duì)。
待攤費(fèi)用最長(zhǎng)能攤多少年?
你好老師,用 應(yīng)付賬款 暫估成本,用其他應(yīng)收款的借方余額沖部分應(yīng)付賬款,這個(gè)合并會(huì)計(jì)分款怎么寫呢?


我知道應(yīng)該做財(cái)務(wù)費(fèi)用50,但是沒有任何原始憑證啊,沒有回單,沒有發(fā)票
用銀行回單來做就可以的,第一個(gè)用刷卡的POS機(jī)的小票,第二個(gè)用銀行匯單,他的差額就做到這個(gè)里面 沒有發(fā)票,正常做賬,但是抵扣不了所得稅