企業(yè)所得稅季度按利潤(rùn)總額*適用稅率預(yù)繳 4月份打款計(jì)應(yīng)收賬款,3月份開票,3月確認(rèn)收入
公司開具了一張免稅普票,但合同注明開具1%的普票,對(duì)方公司要求寫補(bǔ)充協(xié)議,并且少支付免稅的那部分價(jià)款,老板說說因?yàn)楹灪贤痤~是對(duì)方需要付給我們的稅款的,所以對(duì)方現(xiàn)在是要扣除。這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呀!
A公司3月份和B公司簽訂合同,B公司支付合同部分定金,A公司已開具發(fā)票,定金已收到。請(qǐng)問定金這部分是不是要確認(rèn)這個(gè)月收入,4月份是不是要預(yù)繳企業(yè)所得稅,還是要等到B公司付完尾款才計(jì)算企業(yè)所得稅呢?
去年簽的合同,3月份開票給對(duì)方公司,但對(duì)方公司款項(xiàng)均未支付,說要4月份才支付,這種怎么計(jì)算企業(yè)所得稅呢?
我這邊需要開一份合同,公戶收款5000,合同金額1200,一共是6200元,稅點(diǎn)1%.開普票費(fèi)用對(duì)方承包了。是不是得對(duì)方把稅款一起支付給公司,才可以開6262,但是公戶只收到5000,合同1200,怎么弄?
我這邊需要開一份合同,公戶收款5000,合同金額1200,一共是6200元,稅點(diǎn)1%.開普票費(fèi)用對(duì)方承包了。是不是得對(duì)方把稅款一起支付給公司,才可以開6262,但是公戶只收到5000,合同1200,怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
4月份就要預(yù)繳企業(yè)所得稅哈,季度利潤(rùn)總額怎么算呢
3?開票算3月的收入,4?收款沖應(yīng)收賬款
利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收益+投資收益+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出。