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業(yè)務(wù)3中,原購入時取得了專票,那最后轉(zhuǎn)讓計算增值稅時,為何不計算減去原來購入的進(jìn)項稅額呢? 他是18年購入的呀,不符合16年前購入的標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)該按一般計稅方法來算,是可以減進(jìn)項稅額的吶

業(yè)務(wù)3中,原購入時取得了專票,那最后轉(zhuǎn)讓計算增值稅時,為何不計算減去原來購入的進(jìn)項稅額呢?
他是18年購入的呀,不符合16年前購入的標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)該按一般計稅方法來算,是可以減進(jìn)項稅額的吶
2023-03-31 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-31 16:48

您好!此處他算的是個銷項稅,所以無需減去進(jìn)項稅額。 此外由于他前期購買的時候獲得了進(jìn)項的專票,前期就把這個進(jìn)項稅給用掉了,所以才采用一般計稅方法,這樣才合適,如果是他前期沒有獲得進(jìn)項專票,沒有享受到抵扣,就只能采用建議辦法來征稅了,

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快賬用戶2345 追問 2023-03-31 16:50

意思是購買時就把進(jìn)項稅額減了,所以在轉(zhuǎn)讓時不需要再減去進(jìn)項稅額了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 16:51

您好!是這樣的同學(xué)

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快賬用戶2345 追問 2023-03-31 16:52

另外題目說C市是18年開工,所以采用一般計稅。 他的分包款60不用減進(jìn)項,是因為他取得的是普票嘛?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 16:57

您好!是的普通發(fā)票不能抵扣

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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