納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄這一行你找到。后面不是有一個稅收金額嗎?你在這里面填寫,它會納稅調(diào)減的主表里面,它自動取數(shù),然后你的利潤就會降低啊,交稅的時候是按照利潤總額減去這個調(diào)整之后的金額來交稅。
麻煩老師看看這個題吧,沒整明白啊
請轉(zhuǎn)郭老師回復(fù),謝謝,郭老師新年好,麻煩您幫我看下他們之前的這個調(diào)整正確嗎分錄
@郭老師,麻煩幫我 看看這樣對嗎?
郭老師,這個怎么調(diào)整啊,麻煩看看
這個我怎么調(diào)整都不行?麻煩老師看一下
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
就是前面的報表數(shù)據(jù)都不改了嗎?
是的,不修改的這個回復(fù)了。
那賬改在今年3月可以不
你好,賬務(wù)處理就是在今年呀。
或者去年的票,在今年做賬可以不
餐費娛樂費
你好,如果你是 小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的,可以做到今年的費用里面。
以前年度損益做到今年3月的賬里可以吧
可以的 沒有問題的。