同學您好,是的沒錯, 是這樣的應交增值稅=當月銷項-當月進項-上月留抵-預交稅款
老師好!我想問一下,月底轉出未交增值稅的時候,如果銷項大于進項,未交增值稅的金額是銷項減進項嗎?還是申報表上那個應納稅額,因為上個月有留底。
應交增值稅額本期發(fā)生額=銷-進+進項稅額轉出嗎?因為留底退到進項稅額轉出,這樣算嗎
實際抵扣額是咋算的增值稅報表中,是上期留抵加本期進項減去銷項減進項轉出的金額嗎
應交增值稅=銷項減去進項+上期留底-進項稅額轉出
老師,一般納稅人,上期有留抵稅額,當月銷項大于進項再減去上期留抵稅后還有應交稅費,那結轉增值稅的分錄里,“應交增值稅-未交增值稅的金額=銷項-進項"來確定嗎
我們是一般納稅人,從個人那里買了1300的雞蛋,倒賣掙了1600,讓開發(fā)票,雞蛋發(fā)票是免費的,開始我們沒有進項成本票,系統(tǒng)會有風險嘛
老師,想咨詢您一個問題,就是生的牛羊肉卷,屬于鮮活肉蛋商品嗎,可以享受免稅政策嗎
老師,我們有個甲方給我們頂房子了,但是老板直接讓甲方過戶給下家,現(xiàn)在這個房子的土地用途是科教用地,,然后老板說之前甲方預交過一部分增值稅,另外一部分需要我們自己交,還說房產稅那些,讓我登人家系統(tǒng)繳納,還說還需要專管員解鎖啥玩意兒,我沒做過房地產,我也不懂,啥意思呢老板,咋做 這是老板給我的一份,評估這個轉讓房產的評估書,說看交多少稅,我按照哪個數(shù)字算呀,這個甲方頂?shù)膽战痤~是2999550.97元 我想著做委托代銷合同,做2個合同,委托,銷售合同,怎么做呢
你好,老師。我們的財務期初數(shù):應收賬款 100萬,預收賬款 5萬,如果我只用一個科目“應收賬款”,請問新建賬套如何去錄入這個數(shù)據(jù)呢
適用情形里的內容是啥意思呀
請問老師外貿企業(yè)美元折算成人民幣匯率按照什么時期匯率計算呢?
第4問 為什么要評價注會 不應該評價管理層嗎
老師,158500元,大寫怎么寫對
老師,我想問一下,超豪華小汽車 生產和零售環(huán)節(jié)征收嘛 零售環(huán)節(jié)是4s店和購買人都征收嘛?還是說零售環(huán)節(jié)是4s店代購買人征收啊
農民工工資發(fā)放流程
上期留底是哪個數(shù)據(jù)
同學您好,一般應交稅費為負數(shù)時就是留底稅額