你好; 你企業(yè)所得稅稅點(diǎn)是好多 ?? 如果是25% ;那就建議開專票回來的??

我個(gè)人為A企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù),這個(gè)月發(fā)生收入10000元,A公司要我去稅務(wù)局代開發(fā)票才可以付錢給我。請(qǐng)問我個(gè)人去稅局可以開專票嗎?如果如果去稅局開發(fā)票要交一個(gè)點(diǎn)的增值稅還要交其他什么稅?
老師,麻煩問一下個(gè)人租給公司的車子多少不用交稅,如果租金6000元,是不是個(gè)人需稅務(wù)局代開發(fā)票,交稅,那這部分匯算清繳時(shí)算個(gè)人收入是吧
老師麻煩問一下,公司租個(gè)人的房子,公司代開發(fā)票交稅與不開票企業(yè)所得稅調(diào)增那種劃算一點(diǎn)?
老師麻煩問一下,公司(一般納稅人)租個(gè)人的門市,租金是1100元/月,到稅務(wù)局開普票收6.7%的稅,開專票收12%的稅,如果不去開票要交企業(yè)所得稅,我這個(gè)哪種交稅要少一點(diǎn)?
老師麻煩問一下,我們公司去年12月注冊(cè)的一般納稅人公司,只做了一筆租金的分錄, 借:銷售費(fèi)用1100 其他應(yīng)收款-房東3300 貸:其他應(yīng)付款-法人 4400 租金沒有開發(fā)票,企業(yè)所得稅需要調(diào)增,這種企業(yè)所得稅費(fèi)用怎么算?
增值稅和所得稅稅負(fù)怎么計(jì)算
增值稅報(bào)稅系統(tǒng)中有未開票收入,填過附表1的第一行的第5列和第六列了,主表還要修改嗎?
老師,累計(jì)50萬元的裝修費(fèi)可以直接進(jìn)費(fèi)用,不攤銷嗎?
老師,自己做的賬怎么檢查錯(cuò)誤呢
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?
公司招聘的人員放在靈活用工平臺(tái),這些人員和靈活用工平臺(tái)簽訂合同,由靈活用工平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅,每月公司和靈活用工平臺(tái)結(jié)算這種可以嗎?
我想回,我的免費(fèi)實(shí)操里哪一個(gè)是同銷售中央空調(diào)并安裝相似實(shí)務(wù)
銷售中央空調(diào)并安裝企業(yè)什么時(shí)候確認(rèn)收入,預(yù)收到客戶款項(xiàng)是放什么科目
我單位購買的材料由干對(duì)方質(zhì)量問題造成我方損失了,那這批應(yīng)付款對(duì)方也默認(rèn)不用付了,我單位該怎樣處理這筆應(yīng)付款賬呢
老師,新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè),生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個(gè)多月,來了三四天,老板催我把庫存這塊整理好,去了幾次車間, 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單(意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié))→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細(xì)表(出入庫結(jié)余)、庫存商品出入庫明細(xì)表、 三、車間的人工工時(shí)好計(jì)算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計(jì)原材料購入合計(jì)領(lǐng)料合計(jì)結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計(jì)、(車間不會(huì)有半成品) 老師請(qǐng)問您看對(duì)嗎?有意見給到我嗎?


這個(gè)我也不是很清楚,一般納稅人公司是不是交25%的企業(yè)所得稅
你好;? 你符合小微就是5%的所得稅的;??
一般納稅人要具備哪些條件才符合小微企業(yè)?
你好;? ?滿足資產(chǎn)總額低于5000萬; 人數(shù)低于300人; 年應(yīng)納稅所得額低于300萬??
這些都符合是不是不開票要?jiǎng)澦阋稽c(diǎn)?但是我沒搞懂的是專管員說我們是一般納稅人不符合小微企業(yè)
你好1;? ?是的; 這樣的話; 你稅負(fù)就要低一些的? ;‘你去看看你同時(shí)滿足上面3個(gè)要求嗎? ’
我們是12月新成立的公司,租了一個(gè)門面,放了一點(diǎn)樣品,這些樣品不做了是可以退的,然后目前也只有法人一個(gè)人,沒有發(fā)放工資,做了個(gè)稅零申報(bào),這種應(yīng)該是符合的吧?
你好;? ?可以的;這個(gè)是可以的??
那我這個(gè)不開票要少交點(diǎn)稅是這樣的嗎?到時(shí)企業(yè)所得稅的時(shí)候調(diào)增交5%的稅?
你好1;? 是的; 你可以理解 這樣的; 是的?
那我這個(gè)不開票怎么做賬?
你好; 不開票; 你正常做成本費(fèi)用去即可; 分錄不變的??
那我前期沒做賬都是零申報(bào)的,是否需要修改
你好;? ?需要改的;這樣 算是虛假申報(bào)做賬了? ?
可以直接在電子稅務(wù)局里面修改嗎?具體怎么操作?
你好; 可以的;? 我要查詢-申報(bào)查詢- 里面去改? ?