可以的,可以這么做。

老師,今年二月份補(bǔ)繳了去年四季度的印花稅,在申報工商年報的時候,補(bǔ)繳的印花稅,需要填到(資產(chǎn)狀況信息)納稅總額里面嗎?
印花稅2022年第四季度少交了,我今年可以計提的時候把差額補(bǔ)上再補(bǔ)繳嗎?
老師,如果22年匯算清繳時的虧損彌補(bǔ)表中結(jié)轉(zhuǎn)了17萬可以用來彌補(bǔ)虧損。今年第四季度預(yù)估盈利6萬。在第四季度需要計提所得稅費(fèi)用嗎?
老師,23年第四季度的印花稅沒有計提,今天才剛補(bǔ)交上,印花稅342.97元,滯納金9.75元,我該怎樣處理業(yè)務(wù)?還要調(diào)整23年第四季度的報表嗎?
2023年第四季度印花稅為做計提計入2023年12月稅金及附加中,2024.01月繳納時候補(bǔ)計提了,那現(xiàn)在需要改嗎?
老師這邊辦清稅證明,這個季度未發(fā)生開票銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),這個報表怎么填,期末余額,和年末余額要不要填數(shù)字
公司官司勝訴收到的律師費(fèi)及擔(dān)保費(fèi)要怎么開票給對方?要去稅局代開嗎?需要什么資料?
老師您好,未分配利潤能還應(yīng)付賬款嗎?怎么做賬?
今年的發(fā)票明年不能認(rèn)證嗎?
老師,我們公司有內(nèi)外銷,那主營收入里要不要設(shè)二級科目內(nèi)外銷,原材料里分了?
請問老師,公司執(zhí)照轉(zhuǎn)讓出去,法人股東都是同一個人,都變更以后對法人有什么風(fēng)險問題嗎
記賬憑證的附單據(jù)數(shù)指什么,指報銷單后面的原始憑證還是報銷單加原始憑證
銷項(xiàng)稅額五萬,用了待認(rèn)證4萬,未交增值稅借方留抵余額2萬,最后留抵1萬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓未交增值稅借方余額為1萬
老師兩兄弟無償轉(zhuǎn)讓股權(quán),個稅和印花稅如何申報
老師您好,我們公司2007年有一筆在外用餐的餐費(fèi),2000元,當(dāng)時做賬的會計沒有掛應(yīng)付的往來,07年年底對方就過來打領(lǐng)款單把錢領(lǐng)了,做賬的會計就做的借應(yīng)付款,導(dǎo)致這筆賬上顯示的酒店還差我們公司的2000元,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么平賬啊


這樣會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
我現(xiàn)在自己補(bǔ)繳比較好還是等稅務(wù)查出來比較好。
稅務(wù)局不查沒有關(guān)系,如果一旦查的話,你們待會需要補(bǔ)交稅款的。
那我2023年第一季度直接計提的時候補(bǔ)交差額這樣稅務(wù)會認(rèn)可嗎?
稅務(wù)局肯定不認(rèn)可的,嚴(yán)格來說,你們需要交滯納金的。