你好,計算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅=銷項稅額—進項稅額=300萬*13%%2B33.9萬/1.13*13%—10.5萬—40萬*9%—7.67萬—7.8萬
1. 某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適 用的增值稅稅率13%,退稅率11%。2021年10月的 生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)外購原材料、燃料取得增值稅專用發(fā) 票,注明支付價款850萬元、增值稅額110.5萬 元,材料、燃料已驗收入庫; (2)外購動力取得增值稅專用發(fā)票,注明 支付價款150萬元、增值稅額19.5萬元,其中 20%用于企業(yè)基建工程; (3)以外購原材料80萬元委托某公司加工 貨物,支付加工費取得增值稅專用發(fā)票,注明 價款30萬元、增值稅額3.9萬元,支付加工貨 物的不含稅運輸費用10萬元并取得運輸公司開 具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; (4)內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額300萬元 支付銷售貨物運輸費用18萬元并取得運輸公司 開具的貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票; (5)出口銷售貨物取得銷售額500萬元。 要求:采用“免、抵、退”法計算企業(yè)2019 年10月份應(yīng)納(或應(yīng)退)的增值稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入300萬元轉(zhuǎn)讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額33.9萬元;外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅10.5萬元發(fā)生購貨運輸,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費40萬元;接受某公司捐贈的生產(chǎn)用材料一批取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款59萬元、增值稅7.67萬元;購進生產(chǎn)設(shè)備一臺投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款60萬元、增值稅7.8萬元。計算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入200萬元,轉(zhuǎn)讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬元:外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬元:發(fā)生購貨運輸,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費30萬元;接受某公司捐贈的生產(chǎn)用材料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅6.5萬元:購進生產(chǎn)設(shè)備一臺投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅6.5萬元。計算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售收入200萬元,轉(zhuǎn)讓庫存不需用的材料,開具普通發(fā)票注明銷售額32.1萬元:外購原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13萬元:發(fā)生購貨運輸,取得貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,注明運費30萬元;接受某公司捐贈的生產(chǎn)用材料一批,取得防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅6.5萬元:購進生產(chǎn)設(shè)備一臺投入使用,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款50萬元、增值稅6.5萬元。計算該企業(yè)8月份應(yīng)納增值稅。
(1)16日,取得某項認(rèn)證服務(wù)收入,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款90萬元;另外取得獎勵費10.6萬元(含稅)。(2)18日,購進一臺經(jīng)營用設(shè)備,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明價款21.25萬元。(3)20日,接受本市其他單位的設(shè)計服務(wù),取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明價款5萬元。4)25日,接受某運輸企業(yè)提供的交通運輸服務(wù),取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明價款1.1萬元要求:計算該公司5月的增值稅應(yīng)納稅額
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝