你好,具體是什么原因形成?退回的增值稅款呢??
小規(guī)模30萬以內(nèi)的收入,賬務處理是 借:應收賬款 等科目 , 貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免 這個增值稅最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 營業(yè)外收入要交企業(yè)稅,那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅?
小規(guī)模企業(yè),庫存商品種類太多,能不能不分明細,進項數(shù)量金額核算,就到一級科目。有收入的話,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 結轉(zhuǎn)成本,借,主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
企業(yè)售出商品發(fā)生銷售退回,該商品銷售尚未確認收人且增值稅納稅義務尚未發(fā)生,則企業(yè)收到退回的商品應貨記的會計科目是(〕。A.“應收賬款”B.“其他業(yè)務成本”C.“發(fā)出商品”D.“主營業(yè)務成本”
小企業(yè)收到商品按照規(guī)定退回的增值稅款,在“其他應收款”科目核算,不能在營業(yè)外收入科目核算嗎
請問老師,應該收取的違約金是通過其他應收款科目核算嗎?分錄是不是借其他應收款 貸營業(yè)外收入?
當月計提社保,支付社保,計提工資 的分錄是怎么樣的
固定資產(chǎn)如果轉(zhuǎn)成一般納稅人后可以抵扣,但是沒有抵扣,現(xiàn)在對外賣,可以享受簡易計稅嗎
印花稅是按合同價還是不含稅價計算
請問,寫記賬憑證的時候 寫繳納社??钋耙獙懹嬏嵘绫?顔??
建筑行業(yè)的印花稅是按合同價還是不含稅價算
?老師,你好,法人私人賬戶轉(zhuǎn)錢進公司賬戶,用付款申請書寫申請付款嗎????還是用現(xiàn)金支出憑單寫???
老師,我上月進項大于銷項,留抵了2082.52,這個月進項小于銷項, 借:應交稅費—銷項稅165137.61 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅165137.61 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅30550.89 貸:應交稅費—進項稅30550.89 這個上月留抵的怎么做???
老師抖音平臺提現(xiàn)有沒有辦法可以不用提到對公賬戶
會計科目,借和貸方向不懂去看哪一課回放
老師 我再問一下 就是之前代賬公司做暫估成本 說收入和成本不匹配 那要怎么才叫匹配呢
老師,我還沒有這業(yè)務,只是不明白這意思,你能給我舉例說明下,什么業(yè)務情況會產(chǎn)生這種退稅呢
你好,小企業(yè)收到商品,是不會形成增值稅退稅的?
哦,好吧。老師,我還有個問題,個人經(jīng)營所得匯算清繳接近尾聲了,可稅前扣除的發(fā)票我這兩天補開回來,再申報可以吧,我是查賬征收的個體戶
你好,3.31日就截止了,個人建議還是要抓緊完成?
這兩天我把成本票開回來再做個稅匯算,還可以稅前扣除吧
你好,年度申報之前,取得去年成本對應的發(fā)票,是可以稅前扣除的?
好的,謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。