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在2023年3月份補(bǔ)發(fā)2021年7月基本工資89700元,應(yīng)補(bǔ)公積金20272元,應(yīng)補(bǔ)社保30067.80元。工資已發(fā)放,公積金及社保還未補(bǔ)繳,要做以前年度調(diào)整,請問分錄要怎么做?謝謝

2023-03-29 17:29
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-29 17:29

你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)工資計(jì)提了沒有?

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你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)工資計(jì)提了沒有?
2023-03-29
1.2023 年的個(gè)稅和工資表:如果補(bǔ)的社保和公積金涉及到 2023 年,那么相應(yīng)地需要修改 2023 年的工資表,以反映實(shí)際繳納的社保和公積金金額。個(gè)稅通常也需要根據(jù)調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額重新計(jì)算和申報(bào)。是否需要修改具體要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定和公司內(nèi)部管理要求。 2.計(jì)提社保醫(yī)保、公積金、工資的憑證:計(jì)提工資:借:研發(fā)支出等(根據(jù)研發(fā)人員所屬部門確定) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。計(jì)提社保(單位部分):借:研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保。計(jì)提公積金(單位部分):借:研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金。 3.繳納社保醫(yī)保、公積金、支付工資的憑證:繳納社保(單位和個(gè)人部分):借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款。繳納公積金(單位和個(gè)人部分):借:應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款。支付工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。 4.結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用的憑證:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出。 5.補(bǔ)繳社保、醫(yī)保、公積金的憑證:可以在 2024 年進(jìn)行計(jì)提和賬務(wù)處理。比如,計(jì)提時(shí),借:研發(fā)支出等 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保等。繳納時(shí),按照上述繳納的憑證處理。 假設(shè) 2023 年 12 月工資為 10000 元,社保單位部分 2000 元,個(gè)人部分 1000 元,公積金單位部分 1000 元,個(gè)人部分 1000 元。 計(jì)提工資:借:研發(fā)支出 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000。 計(jì)提社保:借:研發(fā)支出 2000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000。 計(jì)提公積金:借:研發(fā)支出 1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 1000。 繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 其他應(yīng)收款-社保 1000 貸:銀行存款 3000。 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 1000 其他應(yīng)收款-公積金 1000 貸:銀行存款 2000。 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 10000 貸:銀行存款 7000 其他應(yīng)收款-社保 1000 其他應(yīng)收款-公積金 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅(假設(shè) 1000 元)。 結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 13000 貸:研發(fā)支出 13000。 2024 年對補(bǔ)繳部分進(jìn)行類似處理。
2024-06-19
同學(xué)你好。發(fā)放工資還有銀行存款科目。另外 管理費(fèi)用和營業(yè)外支出涉及利潤的。都改成以前年度損益調(diào)整科目。另外還涉及所得稅費(fèi)用調(diào)整和本年利潤未分配利潤等
2024-01-19
滯納金計(jì)入營業(yè)外支出就可以、 你們更正個(gè)稅申報(bào)表了嗎
2024-06-20
因?yàn)槟愕纳绫]有辦理好社保有余額有2448的個(gè)人負(fù)擔(dān)的 只要你能確定交了的話,這里不用修改
2025-02-15
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