你好;? 那么你所得稅 =(20-14)*企業(yè)所得稅稅率 ; 這個70%比例是按照收入20萬來考慮的話

老師,企業(yè)是新成立的,單位就法人自己,一直沒請員工,剛開始業(yè)務(wù)也不好,所以每個月也沒有計算工資,其中在8月份有一筆業(yè)務(wù)有3000多利潤,現(xiàn)在因為一直沒算人員工資,導(dǎo)致還需要繳納企業(yè)所得稅,這種有沒有什么方式可以補救
老師我想請教你一個問題,是這樣的我們老板他有一個分公司,分公司是獨立核算的,整個這個工程310多萬,工程從2017年開始,到2019年完工,從2017年-2019年總共開票310多萬,成本只開了116950元,整個工程工資80多萬,費用6萬多,總共企業(yè)所得稅交了:2千多,這期間暫估成本120多萬;在2020年補開成本188萬,我想問的是2020年開的這188萬成本,能不能用做這個工程的成本,這個工程的利潤是不是需要最底控制在6%左右
你好 我成立一家公司 每個月流水收入在20萬元 員工13人 人工所有成本在70% 純利潤在30% 這樣計算 我要交的企業(yè)所得稅是多少 沒變需要繳納多少的費用
你好我成立一家公司 月收入流水20萬元 員工23人 人員所有成本70% 我每月每年需要繳納多少的企業(yè)所得稅
老師,我在接一家公司的賬時候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會計記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實不用交企業(yè)所得稅。但是因為少了20多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時候入的是借方未分配利潤調(diào)整,老師請問我這樣訂正是否正確?對于這個多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會影響本年利潤,從而沒辦法彌補今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單是EXW出口,什么時候可退稅,退稅都需要哪些單證,我們現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)注冊地與我們一家生產(chǎn)企業(yè)是同一個注冊的,出口的產(chǎn)品是從我們生產(chǎn)企業(yè)直接走貨的,在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項。
老師:問個問題,A的廠房讓B白用,雙方未簽合同,廠房電費B負(fù)擔(dān),應(yīng)該電業(yè)局直接給B開發(fā)票,B付電費給電業(yè)局,還是電業(yè)局給A開發(fā)票,A付電費給電業(yè)局,然后A再給B開電費發(fā)票,B將電費付給A,謝謝!
你好老師個體戶經(jīng)營期限是多少年
退貨1706件,倉庫返工后1614,那么損耗92件,貨款未收,怎么做 借主營業(yè)務(wù)收入-1706 貸應(yīng)收賬款 借營業(yè)外支出 貸庫存商品92 這樣做對嗎?感覺怪怪的
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開發(fā)票嗎
我們購入時取得的是普通發(fā)票,無法抵扣進項,現(xiàn)在出售,能不能按照簡易計稅辦法開票繳納增值稅
老師公司買手機可以抵扣么
1.小規(guī)模納稅人增值稅現(xiàn)在的優(yōu)惠政策。 2.小規(guī)模納稅人增值稅的優(yōu)惠政策,以及實際負(fù)稅率
銀行凈息差的百分比和存款百分比在計算收益率上有區(qū)別嗎?
請問:公司付銀行轉(zhuǎn)款手續(xù)費,一個月好幾筆,這些轉(zhuǎn)款手續(xù)費是分開做,還是月底做一個憑證?