可以正常入賬,結(jié)轉(zhuǎn)成本就是不能稅前扣除,要納稅調(diào)整最后。
老師你好,我發(fā)現(xiàn)之前會計成本少做了,還有兩天就到報稅期了,請問我可以先把成本做上嗎?如果成本做上我的庫存就要暫估,這樣做可以嗎?下個月我對出來是那些發(fā)票沒有入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本我再去調(diào)整這筆分錄可以嗎?
請問,如果公司用公賬支付一筆貨款,但是沒有發(fā)票只有收據(jù),入賬時先入的庫存,后期再每個月從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)出營業(yè)成本,這樣可行嗎?公司是小規(guī)模納稅人
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉(zhuǎn)營業(yè)成本?老師!還是可以直接做營業(yè)成本?
老師,我們都是設(shè)備安裝項目的多,經(jīng)常訂貨都是廠家直接發(fā)貨到項目地,我們也沒有經(jīng)過公司入庫存再出庫,這是可以的嘛?收到發(fā)票,我們都是記:借:庫存商品 待認(rèn)證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 。后面結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣做賬可以的嗎?
公司接待宴會,購買的菜款沒有發(fā)票可以正常入賬嗎 是要先入庫存商品-宴會用菜 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 沒有發(fā)票報稅的時候又把這個成本加回來這樣可以嗎 老師
之前已經(jīng)做了財政補助收入,現(xiàn)在學(xué)校有個別貧困學(xué)生有幾天請假,營養(yǎng)餐沒有吃,學(xué)校買了營養(yǎng)品給學(xué)生,財務(wù)憑證這樣做可以嗎? 一、科目調(diào)整 摘要:2024學(xué)年第二學(xué)期愛心營養(yǎng)餐補助應(yīng)發(fā)未發(fā)結(jié)轉(zhuǎn) 借:學(xué)生伙食收入/愛心營養(yǎng)餐補助收入 709.7 貸:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐餐 709.7 二、付款憑證 借:其他應(yīng)付款/愛心營養(yǎng)餐709.7 貸:銀行存款 709.7
老師,固定資產(chǎn)提完折舊報廢了,固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)到哪個科目
怎么去下載廣東省廣州市公司章程呀?下載路徑是什么?求詳細(xì)圖解
老師請問供應(yīng)商給公司開一張發(fā)票,有免稅也有稅點的。但是開過來的是增值稅專用發(fā)票。免稅的做進項稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?因為聽說免稅和有稅點的開在一張增值稅普通發(fā)票可以的。開一張增值稅專用發(fā)票是不是不可以哈
年營運成本=變動成本+固定成本-折舊,付現(xiàn)成本=年營運成本
判斷題錯在哪里?不太懂
老師你好:這個解析問什么要*1/3
你好,老師,重新建科目的話,科目都設(shè)置好了,都有上月余額,這個余額我在哪里登記呀?
老師,這個只做了免抵退備案,不退稅也要做下免稅備案是嗎
預(yù)包裝食品銷售(含預(yù)包裝冷藏冷凍食品);散裝食品銷售(含散裝冷藏冷凍食品),,需要辦食品許可證嗎
到時候加回來再報稅是這樣嗎
什么單據(jù)都沒有 就出一張憑證可以嗎 庫存商品-接待用菜 這樣可以嗎 具體有些什么菜都不清楚 就只知道買了500的菜錢
要是從個人買的,有個收據(jù)也可以入賬扣除。
要收據(jù),然后還需要有入庫單報銷單。