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去年的管理費用錯記為其他應(yīng)收款了,今年如何調(diào)整呢?款項已付

2023-03-29 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-29 14:50

你好;? ?借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款?

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快賬用戶8571 追問 2023-03-29 14:51

沒有以前年度損益,直接計入未分配利潤即可吧?

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齊紅老師 解答 2023-03-29 14:53

你好; 是的;直接用這個科目?

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快賬用戶8571 追問 2023-03-29 15:06

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-29 15:10

不客氣的; 希望能幫到你??

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你好;? ?借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款?
2023-03-29
相當(dāng)于你之前多做了金額,現(xiàn)在直接做一個相反的分錄,把之前多的金額沖掉就可以了。 借,管理費用,負(fù)數(shù) 42000-4200 貸,其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù)
2021-10-13
你好! 借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-01-15
補記管理費用: 借:以前年度損溢調(diào)整 5000 貸:其他應(yīng)付款5000
2023-12-21
你好,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2021-07-31
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