你好;? ?借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款?
如何在2020年把2019年的管理費(fèi)用調(diào)整到2019年的其他應(yīng)付款里,當(dāng)年調(diào)整應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-XX 紅字負(fù)數(shù),借:其他應(yīng)付款-XX 正數(shù),可是跨年應(yīng)該如何調(diào)整?
去年本該是銷售費(fèi)用,錯(cuò)記成其他應(yīng)收款,本年度如何調(diào)整?
以前年度記賬有誤,請(qǐng)問(wèn)本年度如何調(diào)整:?20年錯(cuò)記,借:管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi)42000,貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)42000,正確應(yīng)為:借:管理費(fèi)用-工會(huì)費(fèi)4200,貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)4200,請(qǐng)問(wèn)本年度如何調(diào)整?
如何用以前年度盈余調(diào)整來(lái)做分錄?比如去年我收到其他應(yīng)付款10萬(wàn),今年要把其他應(yīng)付款調(diào)整為收入,用以前盈余調(diào)整怎么做分錄
20年應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)收款,錯(cuò)記成管理費(fèi)用,已跨年怎么調(diào)整?
老師好,總公司與分公司是不是關(guān)聯(lián)企業(yè)呀
老師,小規(guī)模納稅人的附加稅減半征收嗎
勞務(wù)所得個(gè)稅計(jì)算公式
老師,我上個(gè)月的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅留底了,就是銷項(xiàng)是40645.12元,進(jìn)項(xiàng)是125942.78元,我就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這個(gè)月的銷項(xiàng)是13500,那我這個(gè)月是不是要跟上個(gè)月的一起結(jié)轉(zhuǎn),就是銷項(xiàng)一共要結(jié)轉(zhuǎn)13500+40645.12這樣才對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)老師房產(chǎn)稅是月交還是季度交
我單位以舊換新購(gòu)買裝載機(jī),舊抵3萬(wàn),新28萬(wàn),實(shí)付25萬(wàn),此賬務(wù)如何處理
老師,您好,我們FOB出口,收客戶貨值24150,包裝100,運(yùn)費(fèi)1900,銀行手續(xù)費(fèi)45,一共26195,我們報(bào)關(guān)單上表體金額是應(yīng)該寫(xiě)26195嗎?把運(yùn)費(fèi),包裝手續(xù)費(fèi)都加到里面?
工程上請(qǐng)客戶吃飯走動(dòng)記什么科目
老師,問(wèn)下入職日期個(gè)稅上面是按實(shí)際日期填寫(xiě),還是按當(dāng)月的1號(hào)填寫(xiě)?
老師,實(shí)收資本_(某某人名字),可以這種不
沒(méi)有以前年度損益,直接計(jì)入未分配利潤(rùn)即可吧?
你好; 是的;直接用這個(gè)科目?
謝謝老師
不客氣的; 希望能幫到你??