你好這個(gè)可能是平時(shí)少交了,所以才要補(bǔ)的。
老師 員工個(gè)稅匯算清繳后 公司退還員工自己繳納的個(gè)稅 怎么做分錄呢?(員工和公司協(xié)商好個(gè)稅由公司出 期間公司都有正??蹎T工的,但是沒有申報(bào),所以個(gè)稅APP匯算清繳的時(shí)候需要補(bǔ)繳,補(bǔ)繳后員工申請公司退還這筆錢 )
老師 這個(gè)年度工資薪金總額為12萬 不用辦理匯算清繳 是什么意思 我們公司員工沒有轉(zhuǎn)賬附加扣除 然后工資每個(gè)月1萬 那應(yīng)該每個(gè)月怎么繳納個(gè)稅 年度需不需要匯算清繳呢 怎么理解呀
你好,老師,有的員工在兩個(gè)單位有工資,然后現(xiàn)在個(gè)人所得稅匯算清繳的時(shí)候,要求補(bǔ)稅,當(dāng)時(shí)繳納得稅不對嗎?為什么會出現(xiàn)補(bǔ)稅?
老師,你好。對于個(gè)人所得稅請教一下。比如某人在A公司的每月工資是5000不到一點(diǎn),在B公司的工資是7000不到,扣除專項(xiàng)扣除每月2000,每月兩家公司都不用繳納個(gè)人所得稅,但是年收入超過12萬了,到時(shí)候匯繳清算的時(shí)候,是不是需要繳納個(gè)人所得稅?
老師你好,我的個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得在季度預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候有那個(gè)專項(xiàng)扣除那個(gè)工資那一塊,然后再匯算清繳的時(shí)候不讓扣了。這是怎么回事?
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
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經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師您好,水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,小規(guī)模,能開房屋租賃發(fā)票嗎
老師,平常個(gè)人所得稅是系統(tǒng)自動(dòng)算的,怎么能少交呢?
你好是這樣子的,如果你每個(gè)月按照5000來扣的話,就有可能會少。
老師,安5000元算怎么少的,個(gè)人所得稅是按累計(jì)算的么?
你好,是的,就是按累計(jì)來算的。
老師,我剛才給這個(gè)員工在手機(jī)上申請年度匯算清繳的,工資總收入是63593元減去60000剩余應(yīng)納所得額3593元,老師是不是3593*3%=107.79元要不要交稅呀?急急
你好,這個(gè)要看您之前有交了多少稅啊,如果光看您給的這個(gè)數(shù)據(jù)的話,就是要補(bǔ)稅107.79
老師,之前我看了每個(gè)月交稅的,合計(jì)交了115元?為什么還要補(bǔ)稅呀?
你好,如果是這樣子的話,那就應(yīng)該還是要退稅才對。
老師,就是的,為什么還要補(bǔ)稅呀?弄不懂呀?而且這個(gè)員工沒有專項(xiàng)扣除這些,全是硬扣的?老師,我現(xiàn)在就不懂,為什么個(gè)稅申報(bào)每月都交個(gè)稅的,現(xiàn)在還要交稅為什么呀?
您好,要不您把這個(gè)截圖來看一下?
老師,這個(gè)員工下午請假了,但是我看了確定是收入63593元 應(yīng)納所得額3593元,后面我就沒干給他申報(bào)了?
你好也行,先放著吧,到時(shí)候再看一下。
老師,放著不是個(gè)事,還是匯算清繳的?老師出錯(cuò)原因是什么??
你好,老師沒有看到也不能確認(rèn)。您要不打電話我咨詢一下當(dāng)?shù)?2366?
老師,我問過稅管員啦,他說系統(tǒng)平時(shí)扣錢應(yīng)該全部帶出來呀?他叫這個(gè)員工把手機(jī)帶到稅務(wù)局去一下。
您好,您把下一步的截圖來看一下。
老師,沒有下一步啦
這個(gè)界面上不是有下一步嗎?因?yàn)樗@個(gè)是應(yīng)納稅所得額嘛,然后還要扣除。錢的交的部分嗎?