你好這個可能是平時少交了,所以才要補的。
老師 員工個稅匯算清繳后 公司退還員工自己繳納的個稅 怎么做分錄呢?(員工和公司協(xié)商好個稅由公司出 期間公司都有正??蹎T工的,但是沒有申報,所以個稅APP匯算清繳的時候需要補繳,補繳后員工申請公司退還這筆錢 )
老師 這個年度工資薪金總額為12萬 不用辦理匯算清繳 是什么意思 我們公司員工沒有轉(zhuǎn)賬附加扣除 然后工資每個月1萬 那應該每個月怎么繳納個稅 年度需不需要匯算清繳呢 怎么理解呀
你好,老師,有的員工在兩個單位有工資,然后現(xiàn)在個人所得稅匯算清繳的時候,要求補稅,當時繳納得稅不對嗎?為什么會出現(xiàn)補稅?
老師,你好。對于個人所得稅請教一下。比如某人在A公司的每月工資是5000不到一點,在B公司的工資是7000不到,扣除專項扣除每月2000,每月兩家公司都不用繳納個人所得稅,但是年收入超過12萬了,到時候匯繳清算的時候,是不是需要繳納個人所得稅?
老師你好,我的個人生產(chǎn)經(jīng)營所得在季度預繳申報的時候有那個專項扣除那個工資那一塊,然后再匯算清繳的時候不讓扣了。這是怎么回事?
老師這道題進項稅為什么不算應稅和免稅銷售比來減進項稅
單位制造變動成本不等于變動成本? 目標利潤為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風險時要考慮相對風險的抵消效果,但是評估固有風險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應付職工薪酬,應收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復利折現(xiàn)的價值呢?不應該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
老師,平常個人所得稅是系統(tǒng)自動算的,怎么能少交呢?
你好是這樣子的,如果你每個月按照5000來扣的話,就有可能會少。
老師,安5000元算怎么少的,個人所得稅是按累計算的么?
你好,是的,就是按累計來算的。
老師,我剛才給這個員工在手機上申請年度匯算清繳的,工資總收入是63593元減去60000剩余應納所得額3593元,老師是不是3593*3%=107.79元要不要交稅呀?急急
你好,這個要看您之前有交了多少稅啊,如果光看您給的這個數(shù)據(jù)的話,就是要補稅107.79
老師,之前我看了每個月交稅的,合計交了115元?為什么還要補稅呀?
你好,如果是這樣子的話,那就應該還是要退稅才對。
老師,就是的,為什么還要補稅呀?弄不懂呀?而且這個員工沒有專項扣除這些,全是硬扣的?老師,我現(xiàn)在就不懂,為什么個稅申報每月都交個稅的,現(xiàn)在還要交稅為什么呀?
您好,要不您把這個截圖來看一下?
老師,這個員工下午請假了,但是我看了確定是收入63593元 應納所得額3593元,后面我就沒干給他申報了?
你好也行,先放著吧,到時候再看一下。
老師,放著不是個事,還是匯算清繳的?老師出錯原因是什么??
你好,老師沒有看到也不能確認。您要不打電話我咨詢一下當?shù)?2366?
老師,我問過稅管員啦,他說系統(tǒng)平時扣錢應該全部帶出來呀?他叫這個員工把手機帶到稅務局去一下。
您好,您把下一步的截圖來看一下。
老師,沒有下一步啦
這個界面上不是有下一步嗎?因為他這個是應納稅所得額嘛,然后還要扣除。錢的交的部分嗎?