你好,那你的舊車做到了哪個(gè)科目里面的?

老師老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我公司買了一輛新車,然后這新車的發(fā)票是有開的,是28萬(wàn),但是我付款只付了19萬(wàn),由九萬(wàn)的款是我的公司,另外一臺(tái)舊的車抵的一款,那我應(yīng)該怎么做?固定資產(chǎn)清理啊!這賬務(wù)怎么處理?分錄怎么做?。?/p>
老師,請(qǐng)問(wèn)二手車買賣,A公司銷售給B公司,A公司開了12萬(wàn)的二手機(jī)銷售發(fā)票給B公司,但二手車交易市場(chǎng)只開了9萬(wàn)元的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給B,請(qǐng)問(wèn)B公司入固定資產(chǎn)是入9萬(wàn)還是入12萬(wàn)?抵扣進(jìn)項(xiàng)稅又是抵12萬(wàn)的稅嗎?
公司有一輛車,賣車1萬(wàn)元,抵扣買新車的錢,新車10萬(wàn),抵扣1萬(wàn),只支付了9萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
公司有一輛車,賣車1萬(wàn)元,抵扣買新車的錢,新車10萬(wàn),抵扣1萬(wàn),只支付了9萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)怎么做賬,可以不做固定資產(chǎn)清理嗎
老師您好! 我們公司在A公司新采購(gòu)了新車100萬(wàn),但是原有的2臺(tái)舊車可以抵消10萬(wàn),A公司問(wèn)能不能只開90萬(wàn)的新車銷售發(fā)票。 我的想法是新車該按照原價(jià)怎么開具就怎么開,還是得按照100萬(wàn)開具新車發(fā)票。 對(duì)于收回我們的舊車,我們做固定資產(chǎn)清理處置處理。 我想聽聽老師您的意見…
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對(duì)方個(gè)人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個(gè)月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個(gè)工作日的匯率調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人,分錄
企業(yè)分項(xiàng)目核算的入賬口徑是?
老師有沒有成本核算的模板表呢?
@董老師你好,咨詢合報(bào)的。
我公司轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時(shí)應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報(bào),假如不開票的話,靠平臺(tái)和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報(bào)?
老師晚上好,請(qǐng)問(wèn)一下我們公司200萬(wàn)實(shí)體工程,跟開發(fā)商的分包甲公司簽了合同蓋了章,發(fā)票也開了。后面總包開發(fā)商說(shuō)甲公司付不了款,又重新讓我們用總包開發(fā)商的乙公司簽合同開票。 這樣就造成了應(yīng)收賬款多了200萬(wàn),這個(gè)賬怎么平


固定資產(chǎn)
錄為期初的固定資產(chǎn)了
每一期都提折舊
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi), 借營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理, 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)收賬款,銀行放
最開始借固定資產(chǎn)清理哪里,是填寫多少錢
固定資產(chǎn)減去累計(jì)折舊的金額。
借:應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,這一步是不是填舊車賣出的金額
你好是的,是這么做的。
請(qǐng)問(wèn)借營(yíng)業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理,這一筆是什么意思
你好,把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn),沒有余額。
那請(qǐng)問(wèn)金額應(yīng)該怎么填寫
固定資產(chǎn)減去累計(jì)折舊的呀。