對(duì)的,是的,其他的不需要處理的。
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下我們單位去年支付費(fèi)用款項(xiàng),借管理費(fèi)用 貸銀行存款,今年3月收到了費(fèi)用發(fā)票,賬務(wù)上怎么處理呢?是先沖減去年分錄重新做賬嗎?這樣匯算清繳要不要做特殊處理?
老師麻煩幫看一下,這個(gè)做得是不是有問(wèn)題呀 發(fā)票是不是應(yīng)該做到4月份去里 1.收到發(fā)票 借:管理費(fèi)用——運(yùn)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——順豐 2.支付 借:其他應(yīng)付款——順豐 貸:銀行存款 3月份如果沒(méi)有付款也沒(méi)有收到發(fā)票需要做賬嗎?還是說(shuō)需要做一筆暫估呢?
寫收據(jù)是不是銀行已經(jīng)收到款項(xiàng)并且入賬了才能在銀行付訖的章?而收到承諾兌現(xiàn)的之票,由于是六個(gè)月以后才能入賬,現(xiàn)在不能進(jìn)入訖的章? 收到轉(zhuǎn)賬支票還沒(méi)有進(jìn)行背書(shū)轉(zhuǎn)讓的話,是不是也沒(méi)有進(jìn)入銀行賬戶,也不能蓋銀行收訖的章?得等到背書(shū)轉(zhuǎn)讓之后才能拿銀行的回執(zhí)單來(lái)入賬,再另開(kāi)一張收據(jù)么?那么這種業(yè)務(wù)是開(kāi)一個(gè)收據(jù)還是兩個(gè)收據(jù)呢?
老師,收到支票,去銀行入賬,需要在支票后背蓋章寫收款單位名稱是不,還需要做什么其它處理呢
老師 我支付了A公司,但是是B公司給我開(kāi)票,A和B公司是母子公司,這樣我是不是需要他們給我開(kāi)個(gè)說(shuō)明,加蓋章的,我這樣做賬,收到的發(fā)票就是可以入賬,雖然我支付的單位和發(fā)票單位不是一個(gè)名稱,還是說(shuō)母子公司也是不能做賬
第一套房子貸款扣了專項(xiàng)附加扣除,把第一套賣了,再買第二套能享受貸款利息扣除嗎
新政策外賣員等年收入12萬(wàn)元以下,基本無(wú)需納稅 餐飲企業(yè)外賣員工按工資薪金納稅,與新政策有關(guān)系嗎
月末報(bào)表要從哪幾方面來(lái)檢查
老師你好,小規(guī)模納稅人的每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)稅額的分錄是怎么寫的
老師,我司以前年度有虧損,這個(gè)季度是盈利??梢詮浹a(bǔ)以前年度虧損。請(qǐng)問(wèn)我在哪里看還有多少可彌補(bǔ)的虧損啊。
老師,3月份的賬我建立好了,但期初設(shè)置里面,可以添加銀行存款,庫(kù)存現(xiàn)金,就是添加不了應(yīng)付職工薪酬,怎么回事啊
老師,我們外發(fā)委托加工物資,收回來(lái)之后,委托加工物資-加工費(fèi)這個(gè)科目,科目余額表的期末余額,借方是是負(fù)數(shù),正常嗎,還是說(shuō)哪里做錯(cuò)了 外發(fā)的全部收回來(lái)
我司是出口貿(mào)易公司,每個(gè)貨柜中出口物料非常雜,至少三四十項(xiàng)。但是其中涉及出口退稅率0%的物品,這類稅務(wù)上如何處理?直接免稅出口還是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
老師生產(chǎn)企業(yè)出口退稅以公司名義購(gòu)買汽車的進(jìn)項(xiàng)稅額可以參與退稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)從旅行社訂購(gòu)的機(jī)票,開(kāi)具電子普通發(fā)票(代訂機(jī)票款),進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣?