你好,是什么原因?qū)е轮荒軋?bào)銷發(fā)票面值50%呢??

老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng),例如:書上所學(xué)賬務(wù)處理 借 :原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸: 銀行存款 但是實(shí)際工作中,只有認(rèn)證通過(guò)的發(fā)票才可以抵扣進(jìn)項(xiàng),認(rèn)證又是在次月初勾選抵扣,那么實(shí)際工作中進(jìn)項(xiàng)稅額怎么入賬呢? 比如這個(gè)月一共取得了很多張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額50萬(wàn),還沒(méi)有勾選認(rèn)證,取得發(fā)票做賬時(shí)都可以計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目嗎?
老師,我公司收到財(cái)政專項(xiàng)應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。但稅務(wù)局說(shuō)此筆金額需要作為不開(kāi)票收入繳納銷項(xiàng)稅,增值稅申報(bào)時(shí)我公司可以用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵扣,但是會(huì)計(jì)賬務(wù)上需要怎么處理嗎,不然稅務(wù)系統(tǒng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)減少,但賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額還在是原先的余額
收到專票一張,因公司制度,只能報(bào)銷發(fā)票面值50%部分款項(xiàng)。那么進(jìn)項(xiàng)稅額如何抵扣?網(wǎng)上進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣和做賬分別要怎么操作?
老師,員工給公司購(gòu)買電風(fēng)扇,還有他給自己家買的咖啡機(jī),開(kāi)到一張發(fā)票了,他報(bào)銷只能報(bào)電風(fēng)扇的錢,咖啡機(jī)不給報(bào)銷的,但因?yàn)閮蓚€(gè)東西開(kāi)到一張發(fā)票上了,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣時(shí),會(huì)全部抵扣稅,所以我要對(duì)買咖啡機(jī)的100元進(jìn)項(xiàng)稅,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我想問(wèn)的是,分錄我要怎么寫?進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)下我有一張2023年12月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)專票,2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅,需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,我2024.01申報(bào)的時(shí)候能用這張發(fā)票抵扣嗎?那2024.01這部分怎么做分錄呢
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
老師,就剛才問(wèn)題再問(wèn)一下,如果是一年還本付息的話,每個(gè)月做賬需要計(jì)提利息嗎?還是付本金時(shí)再直接入財(cái)務(wù)費(fèi)用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢


公司制度,超過(guò)公司標(biāo)準(zhǔn)了。差旅里的住宿費(fèi),住超額了
你好,需要先全額認(rèn)證,然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?
網(wǎng)上可以做50%的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
你好,是的,是可以的
那做賬的時(shí)候也是先全額計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額再做轉(zhuǎn)出50%嗎?
你好,是的,是這樣的