您好,借銀行存款10000,貸固定資產(chǎn)管理,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。借固定資產(chǎn)管理,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。借固定資產(chǎn)管理,貸資產(chǎn)處置損益。
題目:某一般納稅人企業(yè)盤點時發(fā)現(xiàn)外購商品變質(zhì)損失,實際成本為50萬元,適用的增值稅稅率為13%,其記入待處理財產(chǎn)損益的科目的金額為( )萬元。 問題:老師為什么解析答案是50*(1+13%)=56.5?待處理財產(chǎn)損益跟這個有掛鉤嗎?為什么要這樣做??看不懂(#-.-)
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為 13%,所得稅稅率為 25%, 2020 年度有關(guān)資料如下: (1)本年度銷售商品收入 15 700 萬元,發(fā)生銷售退回 200 萬元,出售固定資產(chǎn)凈收益 300 萬元,出售無形資產(chǎn)凈收益 100 萬元。 (2)本年度銷售商品成本 10 550 萬元。 題目較長實無法寫全,具體請看圖片,個人問題如下問題一在答案1中它是用17500-200我可以理解,營業(yè)收入就是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,因為沒有其他所以為0,產(chǎn)生的退回要沖減收入?問題二答案2是不是錯,營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-稅金及附加-銷售費用-管理費用-研發(fā)費用-財務(wù)費用+其他收益+投資收益(-投資損失)+凈敞口套期收益(-凈敞口套期損失)+公允價值變動收益(-公允價值變動損失)-信用減值損失-資產(chǎn)減值損失+資產(chǎn)處置收益(-資產(chǎn)處置損失),它上題才說出售固定資產(chǎn),無形資產(chǎn)記入資產(chǎn)處置損益,下面利潤卻沒有計算,這是為什么?問題三答案4是不是也錯了,應(yīng)納稅所得額=稅前會計利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額,答案卻多了好幾個損益類的,還有遞延所得稅費用那個是不是也錯了?
閱讀理解題,財務(wù)處理題。某企業(yè)增值稅一般納稅人增值稅率13%2021年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù),根據(jù)資料編制相應(yīng)的會計分錄。問題1,結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用5萬元。問題2,提取固定資產(chǎn)折舊75000元,其中生產(chǎn)車間使用的固定資產(chǎn)折舊5萬元,行政管理部門使用的固定資產(chǎn)折舊25000元。問題3、開出轉(zhuǎn)賬支票,以銀行存款償還金山公司的賬務(wù)269100元
問題①:一般納稅人出售固定資產(chǎn),收入1萬,是要開出13個點銷項發(fā)票嗎? 問題②:出售1萬,損失了2000元。 問題③:怎么作分錄處理
一般納稅人,固定資產(chǎn)原值10萬,累計折舊10萬,現(xiàn)在把它出售,售價3萬,現(xiàn)在是銀行收到了1萬,增值稅專用發(fā)票是3萬,請問怎么做會計分錄
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產(chǎn)當時一次性進成本了沒進固定資產(chǎn)科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧