同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的,藍(lán)字 做正確的
想新接手的賬,銀行存款余額不符,還是一年前的余額就符,要怎么調(diào)整,做什么分錄
2017年預(yù)付給的賬款42萬,少做了8萬,當(dāng)時(shí)分錄是借:應(yīng)付賬款 34萬 貸:銀行存款 34萬,2021年發(fā)現(xiàn)銀行余額不對(duì),要是調(diào)整需要涉及以前年度損益調(diào)整嗎?
去年年初銀行存款余額錄入錯(cuò)誤怎么調(diào)整做分錄
銀行存款期初余額錄錯(cuò)了,現(xiàn)在2月份要調(diào)整,怎么寫分錄?
我要調(diào)整以前年度的銀行存款余額 分錄怎么寫
老師你好!我是一個(gè)農(nóng)民合作社,由于出納人員沒有及時(shí)對(duì)賬,導(dǎo)致銀行將賬戶放入異常戶,同時(shí)扣出費(fèi)用600元,后經(jīng)協(xié)調(diào)銀行讓注銷了賬戶,讓另行開戶,請(qǐng)問老師如果開戶,往銀行賬戶里怎么打款?當(dāng)時(shí)成立時(shí)賬戶進(jìn)了部分注冊(cè)資金,所以實(shí)收資本就是當(dāng)時(shí)進(jìn)來的金額,注銷時(shí)把一部分退給了法人,那么如果再開戶需要打入注冊(cè)資金多少呢? 最初成立是20000元,中間發(fā)生各種費(fèi)用后,余額為10000元,現(xiàn)在再開戶怎么繳存??
老師,如果按公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)開票,利潤(rùn)高,可是要控制稅負(fù)率,就要根據(jù)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)開票,就會(huì)有好多發(fā)票往后面推遲開,然后進(jìn)項(xiàng)越來越缺,存貨也越來越大。老師是不是這個(gè)邏輯?我這個(gè)思路對(duì)不對(duì)?
老師,我們湖南,五月份提交的工商普通注銷,那還要做工商年報(bào)嗎?忘記做了,還可以補(bǔ)做嗎?會(huì)不會(huì)影響工商注銷呀?
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)票沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅也要沖紅嗎?怎么寫分錄?不然應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是負(fù)數(shù),謝謝還有申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)怎么操作
老師,年收入額30000.招待費(fèi)3000是不是只能扣除450元
老師,獨(dú)資企業(yè)老板在其他單位上班,單位如果扣除了5000月的費(fèi)用,經(jīng)營(yíng)所得里可以扣除專項(xiàng)附加扣除嗎,專項(xiàng)附加扣除能扣嗎比如社保醫(yī)保個(gè)人部分
老師個(gè)體戶,這月報(bào)稅。用報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,查賬征收的
老師,還問下,工資里面的津貼、或是其他補(bǔ)貼補(bǔ)貼,有沒有哪些部分是可以不用計(jì)入個(gè)稅申報(bào)的?
物業(yè)公司收取業(yè)主、租戶的水電費(fèi),是沖減公司水電費(fèi),還是記收入呢?
申請(qǐng)專利注冊(cè)費(fèi)怎么寫分錄
是這樣的19年銀行存款510679.70 2020年改過期初數(shù)為171503.43 現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整讓19年總賬平
借:或貸:利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn),貸或借:對(duì)應(yīng)科目
做兩個(gè)分錄嗎
具體能列一個(gè)分錄嗎
借: 利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn),貸銀行存款510679.70-171503.43
這樣做了分錄,那19年利潤(rùn)分配期末數(shù)和20年期初數(shù)有不一樣了
你看19年期末數(shù)和20年期初數(shù) 因?yàn)?0年期初數(shù)我改過了
之前的賬是怎樣做的
這個(gè)是以前賬套自己有的數(shù)據(jù),要改才平
改平就調(diào)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借方:銀行存款682183.13 貸方利潤(rùn)分配嗎 那銀行存款平了利潤(rùn)分配也不平
這利潤(rùn)分配沒有確定數(shù)的,就是平衡找出來的