一、借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款) 用于集體福利個(gè)人消費(fèi)的不可以抵扣 不需開專用發(fā)票,開了也只能當(dāng)普票使用的
老師您好,去年的一張貨物發(fā)票丟失了,拿著對(duì)方給的加蓋發(fā)票章的發(fā)票復(fù)印件,今年可以正常抵扣嗎? 如果不抵扣只進(jìn)成本的話,分錄怎么做?進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)不抵扣會(huì)有影響嗎?
過節(jié)發(fā)給員工,比如吃 的油,桂圓紅棗,怎么做會(huì)計(jì)分錄?對(duì)方開的專票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
你好,請(qǐng)問給員工租的別的公司的宿舍,開了專用發(fā)票過來,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)吧 ,這個(gè)分錄要怎么做
你好,請(qǐng)問給員工租的別的公司的宿舍,開了專用發(fā)票過來,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)吧 ,這個(gè)分錄要怎么做
網(wǎng)上買了東西,對(duì)方開了專票,可是我們這邊做了進(jìn)項(xiàng)勾選,才發(fā)現(xiàn)開票的內(nèi)容是不能抵扣稅的,又做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,貨沒有退回給商家,做賬的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
其他公司入股設(shè)備之前沒有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
收到500多的收入,發(fā)票只開了300多金額,剩下的一百多可以不開發(fā)票入賬嗎?
請(qǐng)問:我們是農(nóng)業(yè)公司,收到補(bǔ)貼的耕地保護(hù)激勵(lì)資金,需要開票,申報(bào)增值稅嗎?
請(qǐng)問老師,出口,本月銷項(xiàng)大余進(jìn)項(xiàng)10,期初無留底稅額,應(yīng)退稅額100,則本月免抵額是90嗎,本月也不用交增值稅嗎
郭老師,我們租賃費(fèi),2萬,設(shè)備的要怎么做
7、2x18年10月18日,甲公司以銀行存款3000萬元購入乙公司的股票,分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。2x18年12月31日該股票投資的公允價(jià)值為3200萬元,2x19年12月31日該股票投資的公允價(jià)值為3250萬元。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。2x19年12月31日,該股票投資的計(jì)稅基礎(chǔ)為3000萬元。不考慮其他因素,甲公司對(duì)該股票投資公允價(jià)值變動(dòng)應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債的余額為( )萬元。
考前有必要把中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和財(cái)管的講義,在看一遍?還是就做題就行,不看講義了
老師您好,公司注冊(cè)資金100萬,(業(yè)務(wù)少,盈利很少,盈利用于公司管理費(fèi),到目前八月份僅剩下幾千塊錢在賬上了),兩個(gè)股東,A股東10%已實(shí)繳10萬,B股東90%未實(shí)繳,B想把名下股權(quán)90%免費(fèi)轉(zhuǎn)給C,請(qǐng)問老師,這種情況下,B未實(shí)繳,公司盈利少的情況下,是按照上個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表凈利潤計(jì)算納稅嗎?公賬上面有A的實(shí)繳10萬,會(huì)不會(huì)也計(jì)算成凈資產(chǎn)納稅?
你好老師,現(xiàn)在銷項(xiàng)稅是109417.19元,進(jìn)項(xiàng)是81230.8。中間這個(gè)差價(jià)28186.39,需要用哪些發(fā)票可以來沖費(fèi)用,有具體要求嗎?
老師,我們企業(yè)收到了失業(yè)穩(wěn)崗返還的一筆錢,這個(gè)現(xiàn)金流量是什么啊
老師第一步是預(yù)提?第二步是發(fā)放?
是的沒錯(cuò), 是這樣的
1月進(jìn)項(xiàng)抵扣,到3月才發(fā)現(xiàn),在3月里進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題