你好你清理往來科目做了營業(yè)外收入的吧
請問當(dāng)月有利潤,但是我們沒有要交企業(yè)所得稅因為有以前的虧損彌補。那我們會計賬上還需做什么分錄嗎?
以前年度調(diào)整損益這個科目,因為我有銷項進項沒有結(jié)轉(zhuǎn)我結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配,利潤就會減少,像稅費類科目不是不影響未分配利潤嗎?怎么會導(dǎo)致未分配利潤減少呢?
請問下 現(xiàn)在注銷科目清0,為什么會有利潤?一般不都是沒有利潤嗎?只有納稅調(diào)增的部分會成為利潤,但是我們沒有納稅調(diào)增,也沒有超五年彌補虧損,還有什么原因會導(dǎo)致有利潤
老師您好,去年每個季度我們公司的企業(yè)所得稅都是0,因為要么虧損,要么彌補以前年度虧損,但是現(xiàn)在會計在做匯算清繳的時候,并沒有做納稅調(diào)增,卻要補交稅款4000多,她跟我說去年的總利潤是60多萬,以前年度虧損是40多萬,我不知道怎么跟老板解釋,請問這是什么原因?
老師您好,21年有個調(diào)增數(shù)據(jù)沒調(diào)整,現(xiàn)在更正申報,去年匯算清繳的繳納的稅是不是都填到實際繳納稅款欄,更正申報只繳納我調(diào)增金額部分產(chǎn)生的稅金,彌補虧損表沒有結(jié)轉(zhuǎn)彌補虧損金額,需要修改22年彌補虧損表21年的利潤嗎?
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個錯誤糾正,改24年的賬 然后改申請表 行不 ?
事業(yè)單位通過專項債支付服務(wù)費。怎么賬務(wù)處理?
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨資,后面有人注資進來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
對的,我搞不清白還有什么原因會有利潤
你好,那營業(yè)外收入不就增加了你的。
做了營業(yè)外收入會增加你的利潤。
不是這個意思 增加利潤,但是會有以前年度虧損啊 我是說最終為何有交所得稅
你好,增加了利潤,你看一下彌補虧損明細(xì)表里面,里面的數(shù)據(jù)有彌補嗎?之前年度有虧損嗎?看你彌補虧損明細(xì)表最后一行,最后一列
看來老師你也不知道原因
你也沒說具體的,怎么能給你查一下原因,所以只能往這些方向猜測,你自己看一下的。