你好,建議不要直接做成本,可以做成費(fèi)用。
老師,你好我想請(qǐng)問下公司買車掛在公司名下,但是車是貸款買的,貸款是以法人名義貸款的,請(qǐng)問下現(xiàn)在每個(gè)月還車貸可不可以從公司轉(zhuǎn)錢到法人去還車貸的嗎?應(yīng)該怎樣操作
公司名字購(gòu)買的汽車每個(gè)月的車貸,可以公轉(zhuǎn)私到公司法人賬戶備注汽車貸款轉(zhuǎn)出嗎?
公司買車,用公司法人名義貸款買車,發(fā)票開的是公司抬頭,公司每個(gè)月要轉(zhuǎn)車貸的錢到法人個(gè)人賬上去給他還款車貸,請(qǐng)問每月轉(zhuǎn)款給法人去還車貸怎么做賬呢
用公司名義買車,法人用他個(gè)人賬戶每個(gè)月還車貸。這部分可以入成本不
公司名下的汽車,法人每月需要還貸款,可以做成本?
老師實(shí)操3月的手工賬我覺得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
老師:用農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織會(huì)計(jì)制度:村股份經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社:收到上級(jí)撥款辣椒種植款20萬(wàn).種植辣椒有費(fèi)用支出.有收入,計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款還是計(jì)入補(bǔ)助收入?
老師,建筑行業(yè)承包給他人做包工包料怎么寫分錄
老師記賬二級(jí)科目是描述清楚就可以嗎,有要求么
你好,公司是小生產(chǎn)企業(yè),用金蝶erp只有財(cái)務(wù)模塊和進(jìn)銷存模塊,沒有生產(chǎn)模塊,怎么做成本核算?原材料出庫(kù)和產(chǎn)成品入庫(kù)怎么做?
個(gè)人社保和專項(xiàng)扣除個(gè)稅怎么計(jì)算
老師,現(xiàn)在做賬都有電腦賬了,手工賬可要做了該,就是會(huì)計(jì)憑證可要裝訂了?
公司買車付了首付,用員工名義貸款,會(huì)計(jì)分錄怎么處理
#提問#我們公司是一個(gè)賣酒的公司,在抖音直播,然后請(qǐng)了一個(gè)主播,跟她簽訂的是合作協(xié)議,然后讓這個(gè)主播去成立了一個(gè)工作室(作個(gè)體工商戶)然后現(xiàn)在還沒有稅務(wù)登記,稅務(wù)那邊說(shuō)登記為是查賬征收,但是這個(gè)主播的話需要我們用她的身份進(jìn)去到時(shí)候開票報(bào)稅,開票給我們公司,給他申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得和增值稅,我現(xiàn)在想問如果她是個(gè)體戶的話,她也沒有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所所得,她的收入就是我們給她打的直播提成,這個(gè)她查賬征收的話她的開支哪些可以成本入賬?給她申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候她是否可以享受每個(gè)月5000的扣除,以及專項(xiàng)附加扣除?
費(fèi)用的話不說(shuō)要有發(fā)票嗎
你好,您這個(gè)車的發(fā)票應(yīng)該是有吧?這個(gè)應(yīng)該算公司的固定資產(chǎn),然后計(jì)提折折舊的。
是有發(fā)票,在22年買的時(shí)候入了固定資產(chǎn)了
入固定資產(chǎn)的時(shí)候要每月計(jì)提折舊,您還貸款,應(yīng)該之前有掛。其他應(yīng)付款吧,沖其他應(yīng)付款就可以。
這個(gè)車入賬的那個(gè)金額只是這個(gè)車的首付,每個(gè)月法人還得還銀行貸款,這筆貸款可以做費(fèi)用?
之前是這樣做的,借固定資產(chǎn),應(yīng)交稅金。貸:應(yīng)付賬款-汽車銷售公司,其他應(yīng)付款-法人
現(xiàn)在付款就是 借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款
這樣做的話 就是跟成本、費(fèi)用沒有關(guān)系吧?
這費(fèi)用或者成本是通過折舊計(jì)入費(fèi)用或者成本,不是咱們付款的時(shí)候直接做費(fèi)用成本
懂了,那分期付款的金額,是要加上區(qū)固定資產(chǎn)的原值嗎
是的,要算固定資產(chǎn)的原值的哦
就是每次轉(zhuǎn)給法人付一次的車款前 就要對(duì)應(yīng)增加固定資產(chǎn)的原值對(duì)吧?
不是的,是您剛購(gòu)車的時(shí)候就要計(jì)算固定資產(chǎn)的全部原值
這樣 購(gòu)車的時(shí)候之前會(huì)計(jì)沒有計(jì)入
那就得做調(diào)整分錄增加固定資產(chǎn)原值并且對(duì)該計(jì)提的折舊計(jì)算并攤銷
這個(gè)分錄的話要怎么做
借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款 同時(shí)不提對(duì)應(yīng)的折舊 以前年度的:借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 本年的 借費(fèi)用貸累計(jì)折舊