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老師,我們是飯店(個(gè)體戶),有個(gè)客戶2月份充值會(huì)員卡19萬,銀行收到19萬,當(dāng)時(shí)給他開了5萬的普票,還剩14萬沒有開,那2月份這個(gè)怎么做賬?

2023-03-28 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-28 14:39

你好,借銀行存款,貸預(yù)收賬款19萬,這個(gè)5萬的普通發(fā)票是不征稅的,還是對方消費(fèi)了?

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快賬用戶6219 追問 2023-03-28 14:42

征稅,那個(gè)公司沒有消費(fèi),只是2月份剩5萬的發(fā)票就給他們開過去了

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齊紅老師 解答 2023-03-28 14:44

那你需要確認(rèn)收入,因?yàn)槟汩_了發(fā)票,借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)。

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齊紅老師 解答 2023-03-28 14:44

這個(gè)成本你先暫估吧。

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你好,借銀行存款,貸預(yù)收賬款19萬,這個(gè)5萬的普通發(fā)票是不征稅的,還是對方消費(fèi)了?
2023-03-28
你這增加的消費(fèi)余額是哪里來的, 充值 的?
2020-11-07
一、收到款項(xiàng)時(shí),分錄是: 借:銀行存款200000 貸: 預(yù)收賬款200000 二、開具發(fā)票,確認(rèn)收入,分錄是: 借: 預(yù)收賬款549000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 549000/(1%2B適用稅率) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 549000/(1%2B適用稅率)*適用稅率 三、收34萬元時(shí),分錄是: 借:銀行存款340000 貸:預(yù)收賬款340000 對于未收款9000元,形成預(yù)收賬款的借方余額9000元,到時(shí)后期收款平賬。
2021-08-20
你好,7月無票報(bào)負(fù)數(shù),有票報(bào)正數(shù)這
2021-08-02
不用 不需要交增值稅
2023-05-07
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