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老師 我們是甲公司的代理 我們銷售找客戶 和甲公司簽合同 甲公司會扣點(diǎn) 再付款給我們,平時(shí)若客戶要發(fā)票,甲公司會扣稅點(diǎn) 現(xiàn)在,甲公司第一季度開票超過小規(guī)模的免稅30W,,他們要全額繳納增值稅,所以,他們讓我們把我們不開票部分也要扣稅費(fèi),請問 這樣合理嗎?

2023-03-28 10:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-28 10:10

你好? 不開發(fā)票的是無票收入? 超過了是全額交稅的?

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快賬用戶3375 追問 2023-03-28 10:12

是這樣 但是這是甲公司的事 我們要發(fā)票只是要了幾萬塊的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-03-28 10:17

您需要把業(yè)務(wù)補(bǔ)充完整一下,然后分析。

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齊紅老師 解答 2023-03-28 10:17

這里是按照自己單位的收入來確認(rèn)的。

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快賬用戶3375 追問 2023-03-28 10:18

補(bǔ)充和甲公司合作的業(yè)務(wù)扣點(diǎn)規(guī)則 是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-28 10:22

你好? 證明不是你收入的 資料?

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快賬用戶3375 追問 2023-03-28 10:23

好的 但是我們的第一季度的業(yè)績超過了30萬,只是要發(fā)票要了6萬的發(fā)票,那這咋整

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齊紅老師 解答 2023-03-28 10:25

,按照開票和未開票總的收入,全額繳納增值稅。

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你好? 不開發(fā)票的是無票收入? 超過了是全額交稅的?
2023-03-28
您好,這個(gè)是可以寫授權(quán)書的這個(gè)
2023-05-09
你好,同學(xué)。 你這就是相當(dāng)于是代銷,然后返傭。沒有問題,直接按你收到的款項(xiàng)計(jì)相關(guān)收入。
2020-08-13
同學(xué)。這是增值稅納稅身份決定的,納稅差異。 對方 是小規(guī)模,只能開具3%,那你就要多交6點(diǎn)的增值稅。
2019-08-18
同學(xué)你好,以下是針對該業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理及相關(guān)分析: 一、賬務(wù)處理 1.?當(dāng)為甲公司提供服務(wù)并確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款—甲公司 100 - 貸:主營業(yè)務(wù)收入 97.09(100÷1.03) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2.91 2.?甲公司打款至公戶 60 元時(shí): - 借:銀行存款 60 - 貸:應(yīng)收賬款—甲公司 60 3.?對于甲公司打給兼職業(yè)務(wù)員個(gè)人的 40 元: - 由于這部分也屬于公司收入對應(yīng)的成本或費(fèi)用,可先掛賬。 - 借:主營業(yè)務(wù)成本/銷售費(fèi)用等 40 - 貸:其他應(yīng)付款—甲公司代付款項(xiàng) 40 4.?假設(shè)后期與甲公司結(jié)算這部分代付款項(xiàng): - 借:其他應(yīng)付款—甲公司代付款項(xiàng) 40 - 貸:銀行存款 40
2024-09-12
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