借庫存現(xiàn)金, 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項
請問老師:領(lǐng)用原材料這個業(yè)務(wù)怎么就引起資金運動了?原材料這種資金只是變成了商品,沒從企業(yè)出去,也沒進來,怎么資金就發(fā)生運動了?
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本
我在成本核算的時候,制造費用人工等該用什么方法分?jǐn)偟矫總€產(chǎn)品上呢,現(xiàn)在每個產(chǎn)品的工時沒法統(tǒng)計,產(chǎn)品的數(shù)量也不行。因為我們是做這個塑料袋兒嗎?然后他又白袋子也有印刷的。有的時候這個白袋子就生產(chǎn)的數(shù)量特別多,但是需要的材料就特別少。印刷的這種,需要的材料就多,然后出的數(shù)也少。如果是按這個出的數(shù)量的話。這個白袋子明顯就把費用給占去了,這樣也不太合適。還有其他的分配的方法嗎?這個是看到有人的提問問題,老師回答的是產(chǎn)品材料比例交叉,這個比例交叉怎么來核算
老師,我們公司是工業(yè)制造業(yè)企業(yè),裝原材料的袋子,產(chǎn)品用了,袋子就拿去賣了,請問,像賣這種袋子現(xiàn)金收款的錢,怎么入賬?
老師,超市營業(yè)期交的電費,怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因為錄入期初了嘛),那負(fù)債+所有者權(quán)益那邊要對應(yīng)錄哪里呢?
項目辦公用品費用計入在建工程還是管理費用
請問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動贈送的活動的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進制造業(yè),目前廠房置換跟對方企業(yè)互相開票了,對方開給我的進項算下來能加計抵減幾百萬,我能做加計抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺費的錢,平臺費扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費用1008借:銷售費用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會計在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因為是國補補貼的東西只能開個人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計算
老師,我是做進口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
老師,賣這種袋子收的錢,還要作為收入,繳納增值稅?。?
對的,是的,就跟廢品的收入一樣的。
老師,我有個疑惑,繳納增值稅的收入,只是主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入嗎?營業(yè)外收入包含嗎?
營業(yè)外收入,你看具體的什么業(yè)務(wù)。
老師,就是個稅手續(xù)費返還,是計入到其他業(yè)務(wù)收入還是計入到營業(yè)外收入?
建議做其他業(yè)務(wù)收入,這樣你的增值稅銷售額和所得稅的一致