你好,對的是的, 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
外購物品用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)以及職工福列費(fèi)還需視同銷售和代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如下圖
老師,購進(jìn)的月餅用于職工福利費(fèi),增值稅和企業(yè)所得稅都視同銷售嗎?
采購進(jìn)的酒用于業(yè)務(wù)招待,增值稅和所得稅都視同銷售嗎,分錄如何寫?
老師,請問一下,采購的商品用于商品禮品送人,賬上做了,借:業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:庫存商品。分錄是否正確。是否增值稅和所得稅要視同銷售
企業(yè)購買酒水用于招待或送禮,在企業(yè)所得稅方面都是需要視同銷售的,但是我想問招待或者送禮都必須做視同銷售在增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)嗎
建筑公司收到材料款的發(fā)票,稅率是13個(gè)點(diǎn),稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候是按幾個(gè)點(diǎn)進(jìn)行退稅的?
老師好,我問下土地原值2289026.2 攤銷金額這么計(jì)算啊
外貿(mào)企業(yè),開了個(gè)美元戶,需要做存款賬戶備案嗎
老師,你好,請問一下,我們公司是商貿(mào)公司,有返利,返利是貨物返利,比如我出50元,但是到貨是100元,上游只給開50元的票,進(jìn)項(xiàng)少,銷項(xiàng)多,稅負(fù)率很高,怎么可以降低稅負(fù)率
你們達(dá)志賬上實(shí)收資本有點(diǎn)問題,2022年12月大民先轉(zhuǎn)了35萬給達(dá)志進(jìn)了實(shí)收資本,然后達(dá)志又把35萬轉(zhuǎn)回給大民后達(dá)志掛了短期投資,大民又不是達(dá)志的股東,這兩筆應(yīng)該是公司之間的往來,應(yīng)該互相沖掉 請問一下怎么沖哦?收到是借 銀行存款 貸實(shí)收資本 退回 借短期借款,貸銀行存款。我都不知道怎么改他們以前的賬了,申請高新補(bǔ)貼,審計(jì)要求改。 可以直接借實(shí)收資本 貸短期借款這樣沖銷掉不
老師,涉及到律師事務(wù)所銷售,如果說拿我們傭金,要不要給我們開發(fā)票的?如果要開,幾個(gè)點(diǎn)?小規(guī)模的話
分公司沒有股東,總公司股東投入的錢就不能做實(shí)收資本吧?那做什么比較好呢
老師,員工出差的火車票可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,個(gè)稅點(diǎn)計(jì)算顯示6月未申報(bào)咋回事,我們之前都是零申報(bào)的,7才開始申報(bào)
老師,客戶開信用證給我們結(jié)款,現(xiàn)在款到賬,可有手續(xù)費(fèi),跟我開過去的發(fā)票金額差了好多,客戶說手續(xù)費(fèi)算他們的,另外補(bǔ)給我們,那我的賬務(wù)怎么處理?
為什么不是借銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收呢?
你好,因?yàn)樗环鲜杖氪_認(rèn)的要求 匯算清交的時(shí)候填寫視同銷售明細(xì)表。
酒是采購進(jìn)來的,用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還是銷項(xiàng)稅?
可以正常抵扣的,因?yàn)槟沅N售都正常交稅了
外購酒用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,自產(chǎn)酒用銷項(xiàng)稅,可以這樣理解嗎
用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)
你好,不是這么理解的,不管是外購還是自產(chǎn)自銷的,都需要視同銷售。進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣的。
考證時(shí)講,外購內(nèi)用的,用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么理解?
你好,你說的這個(gè)是福利費(fèi)吧。你再去看一下題目
會計(jì)實(shí)務(wù) 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定:單位或個(gè)體經(jīng)營者的下列行為,視同銷售貨物: ?(1)將貨物交付他人代銷; ?(2)銷售代銷貨物; ?(3)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將其貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; ?(4)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目; ?(5)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個(gè)體經(jīng)營者; ?(6)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者; ?(7)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi); ?(8)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。
用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或用銷項(xiàng)稅,對增值稅計(jì)算結(jié)果是一樣的是吧?
不一樣的 市場價(jià)格和進(jìn)項(xiàng)能一致嗎?
酒li務(wù)招待是屬個(gè)人消費(fèi)吧,個(gè)人消費(fèi)增值稅應(yīng)不能抵扣,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不是,老師?
同學(xué)都視同銷售了,都需要交增值稅了,你還不抵扣,那樣的話你不會多交了稅款。