你好,對(duì)的是的, 借銷售費(fèi)用 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)

外購(gòu)物品用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)以及職工福列費(fèi)還需視同銷售和代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?如下圖
老師,購(gòu)進(jìn)的月餅用于職工福利費(fèi),增值稅和企業(yè)所得稅都視同銷售嗎?
采購(gòu)進(jìn)的酒用于業(yè)務(wù)招待,增值稅和所得稅都視同銷售嗎,分錄如何寫?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,采購(gòu)的商品用于商品禮品送人,賬上做了,借:業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸:庫(kù)存商品。分錄是否正確。是否增值稅和所得稅要視同銷售
企業(yè)購(gòu)買酒水用于招待或送禮,在企業(yè)所得稅方面都是需要視同銷售的,但是我想問(wèn)招待或者送禮都必須做視同銷售在增值稅納稅申報(bào)表申報(bào)嗎
股權(quán)還沒(méi)有轉(zhuǎn)讓,準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓,新股東先把投資款轉(zhuǎn)入公司賬戶,后又變更,應(yīng)該不影響哈
老師,廣告設(shè)計(jì)不是不屬于文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
老師,我想問(wèn)一下,給一個(gè)公司做每月的保稅,我是要在電子稅務(wù)局登陸營(yíng)業(yè)執(zhí)照法人的賬號(hào),還是我自己的賬號(hào)就可以
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下銀行回單只占了A4紙的3分之一大?。∵@樣的銀行回單作為附件,該怎么粘貼好些?謝謝!
@郭老師@郭老師@郭老師
您好老師,計(jì)提工資,社保及公積金個(gè)稅分錄和發(fā)放繳納社保公積金及個(gè)稅的分錄
工資計(jì)提未發(fā)放,個(gè)稅是按計(jì)提的報(bào)還是按發(fā)放的報(bào),如年底還未發(fā)放年度所得稅匯算清繳是不是不能稅前扣除
老師,這個(gè)住宿費(fèi)入什么費(fèi)用呢
企業(yè)是民營(yíng)醫(yī)院,使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,購(gòu)入菜種和肥料種植一些蔬菜用于自身食堂使用,應(yīng)該怎么記賬?
老師,A企業(yè)融資,目前凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù),股東B未實(shí)繳,將部分股權(quán)轉(zhuǎn)給外部投資者C,C的投資款全部進(jìn)入A公司(一部分進(jìn)入實(shí)收資本、一部分計(jì)入資本公積),請(qǐng)問(wèn)這種情況稅務(wù)支持B低價(jià)轉(zhuǎn)股嗎?


為什么不是借銷售費(fèi)用,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收呢?
你好,因?yàn)樗环鲜杖氪_認(rèn)的要求 匯算清交的時(shí)候填寫視同銷售明細(xì)表。
酒是采購(gòu)進(jìn)來(lái)的,用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,還是銷項(xiàng)稅?
可以正常抵扣的,因?yàn)槟沅N售都正常交稅了
外購(gòu)酒用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,自產(chǎn)酒用銷項(xiàng)稅,可以這樣理解嗎
用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)
你好,不是這么理解的,不管是外購(gòu)還是自產(chǎn)自銷的,都需要視同銷售。進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣的。
考證時(shí)講,外購(gòu)內(nèi)用的,用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么理解?
你好,你說(shuō)的這個(gè)是福利費(fèi)吧。你再去看一下題目
會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》規(guī)定:?jiǎn)挝换騻€(gè)體經(jīng)營(yíng)者的下列行為,視同銷售貨物: ?(1)將貨物交付他人代銷; ?(2)銷售代銷貨物; ?(3)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將其貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; ?(4)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目; ?(5)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物作為投資,提供給其他單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者; ?(6)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物分配給股東或投資者; ?(7)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi); ?(8)將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物無(wú)償贈(zèng)送他人。
用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出或用銷項(xiàng)稅,對(duì)增值稅計(jì)算結(jié)果是一樣的是吧?
不一樣的 市場(chǎng)價(jià)格和進(jìn)項(xiàng)能一致嗎?
酒li務(wù)招待是屬個(gè)人消費(fèi)吧,個(gè)人消費(fèi)增值稅應(yīng)不能抵扣,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是不是,老師?
同學(xué)都視同銷售了,都需要交增值稅了,你還不抵扣,那樣的話你不會(huì)多交了稅款。