你好,這是算什么業(yè)務(wù)的?
老師,生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用和制造費(fèi)用科目有什么區(qū)別??什么時(shí)候使用生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用??
老師,請(qǐng)問(wèn)這里為什么用制造費(fèi)用,而不是生產(chǎn)成本?
借生產(chǎn)成本,貸制造費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么減少,
結(jié)轉(zhuǎn)本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用成本。借:生產(chǎn)成本貸:制造費(fèi)用想問(wèn)借方為什么是生產(chǎn)成本而不是制造費(fèi)用?
請(qǐng)問(wèn)老師,制造費(fèi)用的工資,為什么同事為什么用制造費(fèi)用-生產(chǎn)成本呢?圖片
老師,麻煩請(qǐng)教下:因?qū)W校7月5日學(xué)生放假,故校園超市(沒(méi)掃碼槍,沒(méi)有出入庫(kù)表,不涉及稅務(wù),也沒(méi)有手工記錄的銷售臺(tái)帳)6月30日未盤點(diǎn),7月1日~5日一直在營(yíng)業(yè),部分商家還進(jìn)了貨,7月6日盤點(diǎn)后將剩余所有商品退貨給商家,所以6月的銷售成本無(wú)法得出,學(xué)生刷校園卡消費(fèi),可以導(dǎo)出銷售收入,送貨單也有,追問(wèn),已知5月31日庫(kù)存36010.05元,6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元,銷售收入237868.55元,7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元,7月1日~5日銷售收入47724.3元,7月6日清倉(cāng)退貨10090.04元,2月~5月平均銷售成本率為72.698%,6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
老師,我們學(xué)校超市有獨(dú)立帳戶,每學(xué)期末需把利潤(rùn)上繳至財(cái)政非稅,上繳時(shí)貸方用銀行存款,借方用哪個(gè)科目呢?本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費(fèi)還是福利費(fèi)
老師,我們是建筑公司,關(guān)于工地零星采購(gòu),臨時(shí)采買的個(gè)別工具,或者吃飯,或者在多家店面買的雜七雜八的小東西,不給開(kāi)發(fā)票的,開(kāi)個(gè)收據(jù),不到500元的入賬后,能稅前扣除嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅季度免稅額現(xiàn)在是多少
請(qǐng)問(wèn)印花稅在哪里報(bào),沒(méi)找到地方
酒店購(gòu)買餐桌抽紙1000盒 應(yīng)該放在什么科目
入庫(kù)原材料3000,應(yīng)付賬款3000元,后來(lái)從倉(cāng)庫(kù)拿出3000元材料,并且應(yīng)付賬款不支付,轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,具體做賬怎么做
買了一家公司會(huì)計(jì)怎么做賬?
老師:個(gè)體戶開(kāi)始有員工工資了,需要申報(bào)員工的個(gè)稅工資嗎?
本期計(jì)提應(yīng)付職工薪酬貸方科目的金額
你好,這個(gè)應(yīng)該是借生產(chǎn)成本, 制造費(fèi)用, 貸應(yīng)付職工薪酬, 生產(chǎn)成本是一線職工的車, 制造費(fèi)用是其他的是車間的,比如辦公室的
也就是說(shuō),制造費(fèi)用的工資轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中去了,但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)完畢的,還在制造費(fèi)用里對(duì)嗎?
你好,不是這個(gè)意思的,你計(jì)題的時(shí)候分開(kāi)計(jì)提 車間辦公室的這些做的制造費(fèi)用里面,然后月末的時(shí)候再把這個(gè)制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去。
制造費(fèi)用里的工資本期借方發(fā)生額大于生產(chǎn)成本里借方工資發(fā)生額,也就是說(shuō)圖片之所以減,是因?yàn)楣べY一部分結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里了,一部分沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)吧
你好,從這個(gè)圖片里面看不出來(lái)。你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄截圖。
不可能,制造費(fèi)用有余額的。
他月末那邊都是沒(méi)有余額的。
制造費(fèi)用期末沒(méi)有余額,只是說(shuō)本期工資發(fā)生額只有一部分結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-工資了?對(duì)嗎
你好,是制造費(fèi)用全部都結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,不是部分。
請(qǐng)問(wèn)老師,借 制造費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工福薪酬-工資。按道理 上面借方本期工資合計(jì)等于應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)嗎?
是的,是的,是這么做的。
但是為什么說(shuō)制造費(fèi)用轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本呢?
我說(shuō)的是月末 制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 這是規(guī)定 最基本的 去看下吧