你好,有風(fēng)險(xiǎn)的,你們這相當(dāng)于是互相買賣了 虛增收入了
你好老師,我們公司是一般納稅人,汽車4S店,12月底有幾臺(tái)庫(kù)存車到了上戶最后期限了,公司將這幾臺(tái)車上戶到了我們自己公司的名下,并且開具的機(jī)動(dòng)車專用發(fā)票,沒有資金往來(lái),可能以后會(huì)以二手車的方式賣出去,我做的賬是借固定資產(chǎn)、進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫(kù)存商品、銷項(xiàng)稅額,這樣就造成申報(bào)12月稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表上的收入額和企業(yè)所得稅申報(bào)表上的收入額不一致,這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),我應(yīng)該怎樣解決呢?
公司賣suv車型的,然后老板有兩家4s店鋪,但是賣的車型不一樣,比如A店鋪是我們現(xiàn)在公司的,B店鋪是老板和老板娘的店鋪,B店鋪賣的是小轎車然后兩種車標(biāo)長(zhǎng)的不一樣,現(xiàn)在A公司月底進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠差好多,得交稅15萬(wàn)左右,然后老板想了辦法就是購(gòu)買10臺(tái)B公司的小轎車10臺(tái),這樣B公司開了10臺(tái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái),但是我們采購(gòu)進(jìn)來(lái)的這個(gè)車不賣給客戶,只是先放著,等A店鋪下個(gè)月或者下下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多出來(lái)了然后再吧這10臺(tái)車還給B公司這樣可以嗎?這個(gè)還車時(shí)候肯定是開銷項(xiàng)稅出去的,這樣操作有毛病嗎?
老師,咨詢一個(gè)問題,就是4s店銷售車輛,除整車外還包含上戶,加裝精品等業(yè)務(wù)。公司與客戶簽合同寫的是一個(gè)總體價(jià)格,對(duì)車價(jià),上戶,精品具體金額未做明確規(guī)定,僅備注包含這些費(fèi)用項(xiàng)目。公司上戶,加裝業(yè)務(wù)是外包出去的。開票給客戶僅開了車價(jià)部分,對(duì)上戶等其他費(fèi)用未開具,而是讓代辦上戶方開票時(shí)抬頭直接開客戶名字,4s店取得這部分發(fā)票復(fù)印件做代收代付沖抵客戶往來(lái)款,剩下的往來(lái)再確認(rèn)無(wú)票收入。這種操作有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,汽車4S店為了滿足廠家銷量要求,先把十來(lái)臺(tái)車開增值稅發(fā)票給隔壁的4S店,后期再賣的時(shí)候,再讓隔壁的4S店開給這個(gè)4S店,4S店再給客戶開機(jī)動(dòng)車發(fā)票,這樣稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎,請(qǐng)大神指教
老師,汽車4S店偉了滿足廠家要求銷量,先把10來(lái)輛車開增值稅發(fā)票給隔壁的4S店,后期再賣的話,由隔壁4S店給客戶開機(jī)動(dòng)車發(fā)票,這樣雙方4S店稅務(wù)上有風(fēng)險(xiǎn)嗎?請(qǐng)大神指教
老師你好,是個(gè)商貿(mào)企業(yè),你說單位名下的車買點(diǎn),單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費(fèi),和主營(yíng)沒關(guān)系,請(qǐng)問怎么記賬
老師你好,我看以前的會(huì)計(jì)報(bào)的增值稅稅負(fù)率是0.16%,她說下個(gè)月單位要購(gòu)進(jìn)二手車,可能要少交增值稅,稅這是什么原理啊,
賬戶里的投資款什么時(shí)候可以轉(zhuǎn)股東手里
公司只用應(yīng)付賬款來(lái)核算內(nèi)部單位的往來(lái)。怎么知道對(duì)方是欠我錢還是欠我票?請(qǐng)教老師
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費(fèi)怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開始申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該,但是一直申報(bào)失敗,怎么弄呢
購(gòu)買二手貨車四萬(wàn)左右,沒票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬(wàn)元,稅額13%,退稅額9%,可以申請(qǐng)的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個(gè)賬要如何處理,還需要交那些稅?
這在稅務(wù)上就是虛開發(fā)票。
處罰很嚴(yán)重嗎?
反正是稅務(wù)局那邊容易預(yù)警,最好不要這么做。