你好1;? ?寫錯誤了; 去申請修改申報表? ?

老師您好,跨區(qū)域已經預繳增值稅,在本月申報時怎樣填報預繳的稅款,填在表幾當中
老師您好,在做跨區(qū)預繳增值稅填表時銷售額填寫的不含稅的金額,預繳時繳錯了,這種情況怎么辦?
老師,請問建筑行業(yè)跨區(qū)域涉稅預繳增值稅填寫銷售額的時候是含稅金額還是不含稅金額。
老師,您好增值稅預繳表是預交2%對嗎?銷售額是填寫含稅價還是不含稅的價格呢?我這樣填對不對
老師,我們在預繳土地增值稅的時候,申報表貨幣收入那里,填寫預收金額,應該填寫不含稅的銷售額吧?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
是22年12月份預繳后開的發(fā)票,必須更改申報表嗎?在把差額部分預繳可以嗎?
你好; 是的; 正常要去改哈 ;? 2.? 預交要看你 稅務局允許不??
是需要我們企業(yè)所屬的稅務機關還是工程所在地稅務局同意?
你好聯(lián)系地方工程稅務局問? ?