找當(dāng)時的銀行流水看看
老師,之前一直從事會計工作,現(xiàn)在面試一家企業(yè),做出納,問題:登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬時是根據(jù)記賬憑證做的,但這個記賬憑證應(yīng)該是會計做的,這個登記的流程是出納將原始憑證及后附的的單據(jù)(已支出)交給會計,然后會計做憑證,然后再交回出納做登記嗎?這是不是要求會計再收到原始憑證后在當(dāng)天就必須做好憑證后交給出納嗎?不能有拖延。 然后出納根據(jù)記賬憑證登記日記賬,再當(dāng)天日結(jié)了?
2020年后面3個月賬沒有做,銀行的回單也沒有打印,現(xiàn)在是2021年1月份打印,現(xiàn)在回單上顯示打印日期是2021年1月4日,能不能放到前3個月當(dāng)月的原始憑證里做會計分錄???這種情況要不要緊?。?/p>
老師中午好,我想請教您一下,我們單位給把舊門賣給別人了,幾百塊錢,開了一個收據(jù),但是最后這筆款沒入賬,放在職工伙上用掉了,這種情況如果相關(guān)部門查原始憑證,會不會有風(fēng)險?現(xiàn)在想補救該怎么辦?
請問我們公司規(guī)定員工交報銷單時會計要先入賬寫會計憑證,然后把報銷單給出納保管,付款后再寫憑證沖掛賬,但是出納付款是在下個月或者隔幾個月后才銀行支付,很少當(dāng)月支付?有時會出現(xiàn)跨年的情況,我想問一下這種情況稅法上有沒有問題呀?當(dāng)跨年時那么他那個憑證應(yīng)該要夾到哪一個月的會計憑證中呢?因為他付款是隔幾個月己跨年了的,匯算清繳有問題嗎?謝謝。稅法不是說不是所有費用都可預(yù)提嗎?
老師您好,我們一般納稅人監(jiān)理公司,因為前期一直沒有打印回執(zhí)單,然后變更了基本戶開戶行,導(dǎo)致我一個月的銀行回執(zhí)單沒有打印,現(xiàn)在我做賬是可以做,但是憑證后面沒有附件,這現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
去年的采購發(fā)票現(xiàn)在能入賬嗎
你好,老師,在建工程期間產(chǎn)生的這個廢品收入,我是計入到其他業(yè)務(wù)收入合理嗎?
公司要開給海外一個出口勞務(wù)發(fā)票1000多萬,這個可以像出口貨物發(fā)票一樣直接開嗎?還是需要提前給稅務(wù)局備案之類的
老師 為什么固定資產(chǎn)都是要算殘值的呢
這個分錄看不太懂, 貸方是十頭生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的原值,那么借方對應(yīng)的應(yīng)該是生產(chǎn)性生物資產(chǎn)已經(jīng)折舊的部分。剩下的就是十頭沒折舊部分,多出來就是要轉(zhuǎn)成消耗性資產(chǎn)部分,對吧?
老師我們給A公司開的發(fā)票,B公司給我們付的款,然后這兩個公司之間有個代付協(xié)議可以么
老師,?我公司是做高新企業(yè)的,24年的時候我們在企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)加計扣除填寫了數(shù)據(jù),在調(diào)整表調(diào)增了加計扣除數(shù),相當(dāng)于沒有享受高新加計扣除,只享受了小微企業(yè)優(yōu)惠政策。現(xiàn)在稅局問為什么不享受高新加計扣除,怎么解釋合理一點
年終獎單獨計算,稅率表是多少 在這個單位是按照正常薪資每個月繳納個稅了,另一個單位是按照銷售入職的,年中結(jié)算獎金,那獎金是單獨入賬?
老師我想問一下我們公司把我在稅務(wù)局設(shè)置成財務(wù)負(fù)責(zé)人,報稅表上的經(jīng)辦人顯示的也是我的名字,這要是后續(xù)公司出現(xiàn)問題我要擔(dān)責(zé)嗎
老師,客戶誤把我公司貨款,匯到我公司關(guān)聯(lián)公司A,不能將貨款退回給客戶,因為這是打官司回款的,如何平賬!可以將關(guān)聯(lián)公司收到的貨款轉(zhuǎn)到我公司嗎?用寫什么協(xié)議之類的嗎!如何操作!
老師,意思沒有回單,有銀行流水就可以對嗎
嗯嗯,證明確實支付了