你好; 要調(diào)賬的; 利息收入做了;然后去? ?計(jì)提所得稅哈? ?

您好!2022年度個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳應(yīng)于3月31日前辦理。您作為辦稅人的景燕(成都)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)尚未申報(bào)2022年度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅。請(qǐng)盡快登錄自然人電子稅務(wù)局扣繳端通過“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”模塊辦理。特別注意:同時(shí)取得綜合所得和經(jīng)營(yíng)所得的納稅人,可在綜合所得或經(jīng)營(yíng)所得中申報(bào)減除費(fèi)用6萬(wàn)元、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除以及依法確定的其他扣除,但不得重復(fù)申報(bào)減除。謝謝!怎么操作的?
合伙企業(yè)去年有40元銀行利息收入。年末沒有計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅。現(xiàn)在3月辦理2022年經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅顯示要扣大股東2元的稅(經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳5%稅率)。請(qǐng)問要調(diào)賬嗎還是怎么處理這個(gè)扣稅
請(qǐng)問:合伙企業(yè),從投資的全資子公司處得到的分紅,自然人股東要按20%繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 ,年度匯算清繳時(shí),稅率35% ,已經(jīng)完成20%繳稅的分紅所得,應(yīng)該怎么處理呢?是年度應(yīng)納稅所得額中扣除這部分么?
老師,你好,我們有一個(gè)合伙企業(yè)需要進(jìn)行經(jīng)營(yíng)所得的年度申報(bào),我已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)經(jīng)行了年度匯繳申報(bào)。為什么又收到信息說存在多處經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)尚未申報(bào),要進(jìn)行C表申報(bào),請(qǐng)問是怎么回事啊?
請(qǐng)問我2023年已經(jīng)審計(jì)2022年財(cái)報(bào)?,F(xiàn)在要調(diào)出2022年部分成本,然后改2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)整的賬務(wù)處理是在2024年3月,那我2022年企業(yè)所得稅匯算清繳利潤(rùn)就和審計(jì)利潤(rùn)不同了,這種有影響嗎?怎么處理?
酒的消費(fèi)稅包括銷售環(huán)節(jié)嗎
財(cái)務(wù)軟件第13期的作用是什么
公司申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)系統(tǒng)怎么下載
財(cái)稅公司是不是只能開1%的發(fā)票?
麻煩問下正確答案是什么,分錄是什么
老師,電商的全盤怎么做的?你給我大給我說一下大概的流程
酒水企業(yè),酒在哪幾個(gè)環(huán)節(jié)征消費(fèi)稅
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好,老師!會(huì)計(jì)信息采集審核,會(huì)打電話給公司核實(shí)工作經(jīng)歷嗎?
為什么我這個(gè)頁(yè)面老是返回到首頁(yè)呢?幾秒鐘跳一次


調(diào)賬是去2022.12月調(diào)賬嗎?調(diào)賬就是計(jì)提經(jīng)營(yíng)所得嗎?
你好; 是的; 就是補(bǔ)計(jì)提??
補(bǔ)計(jì)提分錄是什么呀。
你好; 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?
合伙企業(yè)不是沒有企業(yè)所得稅嗎?那用了這個(gè)分錄是不是也不用去反結(jié)賬到2022.12月去調(diào)賬了
你好;? 經(jīng)營(yíng)所得稅 就是? 所得稅哈; 我只是給你簡(jiǎn)寫了 ; 你可以反結(jié)賬去計(jì)提哈?
反結(jié)賬還是用上面您給的這個(gè)科目嗎?
你好;? 反結(jié)賬就做; 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交經(jīng)營(yíng)所得稅? ?