你好,專項(xiàng)扣除是多少的?這個(gè)是年累計(jì)的收入嗎?

你好,老師,我公司有一員工,月工資7000元/月,之前正常繳納個(gè)人所得稅60元,但是在7月、8月申報(bào)工資薪金的時(shí)候,系統(tǒng)生成不用繳納個(gè)人所得稅,現(xiàn)在申報(bào)9月工資的時(shí)候,他需要繳納個(gè)人所得稅42.41元,這個(gè)是怎么計(jì)算的呢?
一個(gè)員工在一個(gè)有限合伙企業(yè)申報(bào)了生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅,申報(bào)的時(shí)候基礎(chǔ)費(fèi)用5000元被扣除了,該員工在該有限合伙企業(yè)收入都是0,都是0申報(bào),導(dǎo)致該員工在其他公司的工資薪金所得匯算清繳的時(shí)候顯示每月5000元費(fèi)用已經(jīng)選擇在生產(chǎn)經(jīng)營所得個(gè)稅里,生產(chǎn)經(jīng)營所得都是0收入,工資薪金都是有金額的,怎么弄才能讓5000元的基礎(chǔ)費(fèi)用在匯算清繳的時(shí)候在工資薪金這個(gè)公司里面顯示
老師這個(gè)員工年度工資在一企業(yè)是38540.45,在另一個(gè)企業(yè)是50000元在做個(gè)人薪金所得匯算清繳的時(shí)候,紙考慮專項(xiàng)扣除,其他不考慮該怎么算需要繳納的個(gè)人所得稅呢麻煩老師詳細(xì)寫出來
老師你好,我把第四季度的企業(yè)所得稅更正了一下人數(shù),然后匯算清繳的時(shí)候累計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所得稅帶不出第四季度的金額了,怎么弄呢?本來四個(gè)季度都有交所得稅的,現(xiàn)在匯算清繳那里只帶出了三個(gè)季度的?這是怎么回事呢?
納稅人在2022年底和2023年1月,分別向個(gè)人養(yǎng)老金賬戶繳費(fèi)12000元,納稅人能否在2022年度匯算清繳和2023年1月預(yù)扣預(yù)繳工資薪金個(gè)人所得稅時(shí)一次性扣除該項(xiàng)個(gè)人養(yǎng)老金支出?若能扣除,應(yīng)如何辦理? 答案: 斬題攻略:取得工資薪金所得、按累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅勞務(wù)報(bào)酬所得的,其繳費(fèi)可以選擇在當(dāng)年預(yù)扣預(yù)繳或次年匯算清繳時(shí)在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)扣除 老師:這句話最后一個(gè)是什么意思,到底是工資薪金和勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣時(shí)才能將個(gè)人養(yǎng)老金預(yù)扣和匯算時(shí)扣,而勞務(wù)和稿酬所得就只能匯算時(shí)扣除個(gè)人養(yǎng)老金支出?
小規(guī)模出口免稅貨物有哪些
收到對(duì)方公司退回的預(yù)付款,收到的預(yù)付賬款在現(xiàn)金流量表里面填哪一欄?
老師您好。為什么對(duì)方在想給我們公司開發(fā)票的時(shí)候搜索不到這個(gè)名字。
老師,您好,請(qǐng)問下高低點(diǎn)法在實(shí)際工作中用得上嗎
本月公司生產(chǎn)A.B兩種產(chǎn)品,消耗875公斤黃油,生產(chǎn)A 產(chǎn)品6000公斤,B產(chǎn)品1000公斤,A產(chǎn)品含黃油37%,B產(chǎn)品含黃油25%,A產(chǎn)品凈重240g ,B產(chǎn)品凈重64g,那么本月 A.B產(chǎn)品各消耗多少黃油,怎么求
是那個(gè)農(nóng)民合作社,他的那個(gè)賬務(wù)處理特點(diǎn)是什么呀?都需要注意一些什么?它分紅嗎?
老師。個(gè)體戶需要繳納哪些稅種???
你好,請(qǐng)問公司法人(總經(jīng)理)自己的票,讓公司其他人員經(jīng)辦報(bào)銷,拿來3萬的餐費(fèi)無明細(xì)小票,2萬住宿,發(fā)票開具方是個(gè)酒店,從這張發(fā)票上看,該業(yè)務(wù)發(fā)生地離公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)生地很遠(yuǎn)且毫無關(guān)系,他們倆只說是招待餐費(fèi)宿費(fèi),拒不說明具體用于干嘛,我質(zhì)疑,他們就說業(yè)務(wù)機(jī)密,而且款項(xiàng)已有法人現(xiàn)金結(jié)算過了,我極其懷疑這張發(fā)票為法人自己個(gè)人的支出,但出于企業(yè)管理,我既沒有確實(shí)證據(jù),也無法拒簽字,想問老師,他們報(bào)銷寫的招待餐費(fèi),宿費(fèi),這筆票我在賬務(wù)上應(yīng)該如何處理
老師,我查了之前的賬,賬上其他應(yīng)收款貸方這43600元是:有20000元的往來款:借銀行存款20000/貸往來款其他應(yīng)收款20000,都有發(fā)票,還有23600元的轉(zhuǎn)存:借銀行存款23600/貸轉(zhuǎn)存其他應(yīng)收款23600,這個(gè)還款只有300000元:借銀行存款300000/貸還款其他應(yīng)收款300000,沒有多余的利息,可這個(gè)是貸方為何會(huì)有43600在上面
老師,稅務(wù)局讓我單位填寫滿意度調(diào)查,在哪里填寫?


老師是年度累計(jì)工資,老師那就專項(xiàng)扣除每月按484算
38540.45加5萬-60000-484*12)*3%一共需要繳納這些的。
老師如果這個(gè)員工有一個(gè)個(gè)體戶照,然后這個(gè)員工還有工資薪金,這種直接在app匯算清繳里回顯示個(gè)體戶的經(jīng)營所得和工資薪金所得嗎,那匯算時(shí)得選擇兩個(gè)選項(xiàng)(工資薪金所得,經(jīng)營所得)還匯算清繳嗎
不需要合并的,單獨(dú)做自己的,但是累計(jì)扣除費(fèi)用6萬,只能在一個(gè)企業(yè)抵扣。
老師那就是個(gè)體戶匯算清繳做一個(gè),然后工資薪金所得在個(gè)稅app做一個(gè)是嗎,老師如果個(gè)體戶利潤總額是假如40萬那么需要繳納的個(gè)人經(jīng)營所得是多少麻煩老師寫出來
你好,那這個(gè)6萬在生產(chǎn)經(jīng)營所得這邊抵扣的嗎?如果是的話,40萬減6萬)*30%-40500 然后可以減半的
老師工資薪金個(gè)稅匯算清繳該怎么填寫呀,都填寫哪里能詳細(xì)說說嗎
首頁——專題頁——綜合所得年度匯算 2.首頁——常用業(yè)務(wù)——綜合所得年度匯算 3. 辦稅——稅費(fèi)申報(bào)——綜合所得年度匯算 【操作步驟】: 1、APP首頁點(diǎn)擊“綜合所得年度匯算”,進(jìn)入個(gè)人所得稅年度自行申報(bào)頁面, 2、選擇填報(bào)方式,建議選擇“使用申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)”,也可以是“自行填寫”;此頁面您可以點(diǎn)擊“查看收入納稅數(shù)據(jù)”,展示“收入納稅數(shù)據(jù)”和“專項(xiàng)附加扣除采集記錄” 選擇或確認(rèn) “任職受雇單位”, 無任職受雇單位的,選戶籍地或經(jīng)常居住地,系統(tǒng)將自動(dòng)帶出主管稅務(wù)機(jī)關(guān);點(diǎn)擊“下一步” 系統(tǒng)自動(dòng)出來需要繳納的 享受免申報(bào)” 如果您需要補(bǔ)稅,但年度綜合所得收入不超過12萬元,或者應(yīng)補(bǔ)稅額≤400元,且依法預(yù)繳稅額的,可享受免申報(bào)。 滿足免申報(bào)情況時(shí),底端按鈕如下圖,點(diǎn)擊“享受免申報(bào)”,則申報(bào)完成。
老師沒太明白最近這個(gè)收入不超過12萬或者應(yīng)補(bǔ)稅額小于等于400元的意思就是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳是嗎,原來每月預(yù)覺完了就行了
你好,他有個(gè)要求,你在預(yù)繳的時(shí)候,預(yù)繳過個(gè)稅了,然后12萬以內(nèi)可以不用交。
一分錢沒有預(yù)交,你補(bǔ)稅超過了400,累計(jì)收入在12萬以內(nèi)。需要博。
老師收入12萬以內(nèi)不用交個(gè)人所得稅嗎,還是不用在單獨(dú)在個(gè)稅app系統(tǒng)里在申報(bào)了,那個(gè)補(bǔ)稅超過400累計(jì)收入12萬以內(nèi)是需要博是什么意思
是的,在APP里面申報(bào),最后的時(shí)候選擇免于申報(bào)就可以了。
老師收入12萬以內(nèi)不用繳納個(gè)人所得稅嗎
你好,有要求的,上面的要求我給你寫了,你可以看一下的。
老師我還是沒太明白這個(gè)12萬以內(nèi)可以不用交個(gè)稅呢
兩處工資的或者是多處工資,你在其中的一處已經(jīng)預(yù)繳了稅款,就是交了個(gè)稅,這個(gè)理解嗎?
你一處3000,另一處2000,另一處在5000,然后都不交稅,匯算清繳的時(shí)候也符合要求,這種情況下不退。
老師意思就是只要有一處工資有預(yù)交個(gè)稅了 ,那么這公司工資加上其他處工資只要不超過12萬就不用再補(bǔ)稅了,那還用在個(gè)稅app里申報(bào)吧
對(duì)的,是的,不需要補(bǔ)稅的,需要申報(bào)一下,選擇免于申報(bào)就行了。