就計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
老師,這種軟件費(fèi)還有服務(wù)費(fèi)做什么科目?
老師,12.16日一次性支付軟件服務(wù)費(fèi),用什么科目記賬?
公司財(cái)務(wù)用記賬軟件金蝶服務(wù)費(fèi)記什么科目
老師, 軟件綜合服務(wù)費(fèi)記什么科目
按月支付網(wǎng)店的軟件服務(wù)費(fèi)記什么科目
你好老師,公司現(xiàn)在用企業(yè)微信收款,可以用企業(yè)微信收款明細(xì)代替以前手寫的收據(jù)嗎?
老師可轉(zhuǎn)債中權(quán)益部分初始計(jì)入哪個(gè)科目?然后終止可轉(zhuǎn)債權(quán)益部分又去哪個(gè)科目?
我們中級(jí)財(cái)管學(xué)的那個(gè)經(jīng)濟(jì)訂貨公式,實(shí)際工作是按這個(gè)公式來(lái)計(jì)算訂多少貨嗎?還是怎么算? ? ?
住宿發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可能抵扣?
老師好!網(wǎng)上說(shuō)的9.1號(hào)開始,企業(yè)要給全部員工買社保,我們到底要不要給員工買?
老師匯票出票人甲 然后承兌人已,然后背書給了丁,在取得后,做出的保證。被保證人是誰(shuí)呀,我記得之前有一道題說(shuō)的是如果是承兌后沒有交給其他人被保證人是已,交給其他人被保證人是丁
老師,養(yǎng)老服務(wù)中心收到政府補(bǔ)貼需要開發(fā)票嗎?
之前申報(bào)個(gè)稅都是用申報(bào)密碼登錄系統(tǒng)報(bào)稅,不小心把自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)卸載了,現(xiàn)在重新安裝軟件,如何快速獲取之前申報(bào)的人員信息(非辦稅員)
老師,我們第一次做煤炭生意,進(jìn)項(xiàng)票先進(jìn)來(lái)的專票,我們過(guò)了幾天提的一般納稅人,又開出的專票,都在一個(gè)月內(nèi)完成,同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
現(xiàn)在財(cái)務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
老師服務(wù)費(fèi)是一次性支付一年的, 需要再分?jǐn)倖幔?也就300一年
不用分?jǐn)偟?,直接?jì)入費(fèi)用
好, 同時(shí)我們還買了一個(gè)稅盤160和稅控服務(wù)費(fèi)280,這種全額抵稅的怎么做分錄,借管理費(fèi)用440,貸銀行存款440,借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi)440,貸管理費(fèi)用440,這種這樣寫分錄嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅440 貸管理費(fèi)用440 ? ?銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅440 貸管理費(fèi)用440 銀行存款440,老師, 這樣豈不是借貸不平了
我那個(gè)銀行存款是預(yù)留的意思萬(wàn)一還要交增值稅
預(yù)留的意思不太明白, 不是可以全額抵增值稅嗎
你不是抵減440,還要交增值稅的呀
等于說(shuō)付款的時(shí)候做分錄, 等抵減了在做一次分錄,抵減的時(shí)候怎么做呢
這樣就看懂了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000 貸管理費(fèi)用440 ? ?銀行存款560
老師, 不對(duì)的, 這種都是普通發(fā)票,每月增值稅的
我只是舉例子,你申報(bào)增值稅,不可能只有440,難道,多的增值稅就不交了?
老師不對(duì), 這種都是普通發(fā)票的,本來(lái)就沒有增值稅的, 只是情況特殊,剛好稅盤和服務(wù)費(fèi)就算是普通發(fā)票可以全額抵稅罷了
那就是這樣 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅440 貸管理費(fèi)用440