不需要做分錄,交完個(gè)稅后,可直接分紅,不用再交個(gè)稅
14.根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,下列各項(xiàng)中,在計(jì)算個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得應(yīng)納稅所得額時(shí),可以從其收入總額中減除的是( )。 A.稅收滯納金 B.非廣告性贊助支出 C.用于個(gè)人和家庭的支出 D.允許彌補(bǔ)的以前年度虧損 【答案】D 麻煩老師解答,以前年度虧損是利潤(rùn),而這里扣除所得額,跟利潤(rùn)不是一回事,為什么可以扣除
老師你好?有亇問(wèn)題螥我想問(wèn)你一下!我單位2021年個(gè)稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過(guò)J,已經(jīng)計(jì)入當(dāng)期成本,只是實(shí)發(fā)工資沒(méi)有支付,因?yàn)閱挝粵](méi)有錢,應(yīng)付工資余額就放在貸方了,有位員工個(gè)人所得稅匯算清繳沒(méi)有申報(bào),說(shuō)沒(méi)拿到工資,于是我就去大廳更改2021年個(gè)人所得稅申報(bào)表,這樣以來(lái)是跨年度更改,牽涉到去年匯兌清繳表,請(qǐng)問(wèn)老師這賬務(wù)怎么處理你能把一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄作一下嗎?謝謝老師!
麻煩你咨詢一個(gè)問(wèn)題。就是個(gè)體戶是一般納稅人,在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表時(shí)有一個(gè)每年允許扣出6萬(wàn)元這個(gè)年末怎樣作會(huì)計(jì)分錄,怎樣從利潤(rùn)中扣出,謝謝[抱拳][玫瑰]
麻煩你咨詢一個(gè)問(wèn)題。就是個(gè)體戶是一般納稅人,在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表時(shí)有一個(gè)每年允許扣出6萬(wàn)元這個(gè)年末怎樣作會(huì)計(jì)分錄,怎樣從利潤(rùn)中扣出
老師您好 有一家個(gè)體戶,每個(gè)月在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)了經(jīng)營(yíng)者的工資 ,在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得年度匯算清繳的時(shí)候,我選擇了享受6萬(wàn)的扣除,并且在表中“不允許扣除的項(xiàng)目-投資者工資薪金支出”減除了經(jīng)營(yíng)者的工資,這樣的話,經(jīng)營(yíng)者應(yīng)該不需要因?yàn)?萬(wàn)扣除在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得而導(dǎo)致工資薪金這塊補(bǔ)稅吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷伙食費(fèi),明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開(kāi)食品可以嗎?
個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對(duì)嗎
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來(lái)
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?