同學(xué)您好,您好,借:管理費(fèi)用等-招待費(fèi),貸:銀行存款
老師,公司購進(jìn)紅酒用于招待客戶和送客戶的,收到普票,這種怎樣做賬?
老師您好,請(qǐng)問公司中秋送禮采購的購物卡怎么做賬?做招待費(fèi)么?
請(qǐng)問老師公司外購的酒水分別用于招待和送禮應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問外購的禮品用于送客戶和員工福利怎么做賬
老師您好,公司采購酒用于招待和贈(zèng)送,做賬怎么做風(fēng)險(xiǎn)更低呢
采購單可以作為合同依據(jù)嗎,只有采購單,沒有合同,開專票是可以的不做合同嗎
老師你好,請(qǐng)問長(zhǎng)期償債能力是越高越好還是越低越好,短期償債呢
內(nèi)賬會(huì)做了,外賬能做的了嗎?
老師,我24年的報(bào)表有部分無票成本需要做納稅調(diào)整,調(diào)整完后,就有利潤(rùn)了,我想把24年底的固定資產(chǎn)做加速折舊,請(qǐng)問老師,固定資產(chǎn)加速折舊有什么需要特別注意的問題嗎,謝謝
老師,2025年發(fā)現(xiàn)以前的會(huì)計(jì)記賬有嚴(yán)重的錯(cuò)誤,2025年把以前年度2016-2024年的賬重新建賬重做了一遍,所以差別很大,現(xiàn)在我已經(jīng)重新記完,我現(xiàn)在是調(diào)以前的舊賬,還是用新賬,可不可以舊賬存檔,用新賬,2016-2024年的賬不變,相當(dāng)于2025年我應(yīng)該調(diào)賬,調(diào)2016-2024年的賬,我現(xiàn)在不調(diào)了,把2016-2024年的賬全部做一遍。
企業(yè)收只確認(rèn)加工費(fèi)收入,是收入準(zhǔn)則的那一條
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢讓對(duì)方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?
小規(guī)模納稅人注銷的賬務(wù)處理
公司社保賬戶如何開通
老師,我們公司是勞務(wù)公司小規(guī)模,給別人開建筑服務(wù)票,別人要求專票,50萬,開3%的稅點(diǎn),那么我們的稅負(fù)率多少,如果這個(gè)稅錢讓對(duì)方出,讓她多出幾個(gè)點(diǎn)?老師,詳細(xì)一點(diǎn)
那增值稅、企業(yè)所得稅怎么處理呢?
同學(xué)您好,價(jià)稅合計(jì)入費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)不能抵 同學(xué)您好,招待費(fèi)用的60%與收入的5‰進(jìn)行比較,以小者為扣除限額差額做調(diào)整。
增值稅都做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎?那企業(yè)所得稅需要視同銷售嗎?
同學(xué)您好,已做進(jìn)項(xiàng)的要轉(zhuǎn)出,理論上 涉及視同銷售
哪個(gè)稅視同銷售呢?
外購商品贈(zèng)送他人視同銷售但收入成本是同等對(duì)損益沒有什么影響
那增值稅視同銷售嗎?
同學(xué)您好,不需要的外購自用不需視同銷售
外購贈(zèng)送增值稅視同銷售嗎?
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題 借:營業(yè)外支出(貸方合計(jì)金額), 貸:庫存商品(成本金額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)